|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018071 |
15.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2018 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
100.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018072 |
15.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
190.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018073 |
15.5.2018 |
Propagačné predmety mesta Stará Turá |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
438.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180169 (0011006708) |
15.5.2018 |
Ocenenie pre hudobníkov pri podujatí - 50. výročie od založenia Staroturianskej kapely |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
151.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018074 |
15.5.2018 |
Úprava web stránky mesta www.staratura.sk v súvislosti s nariadením GDPR |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018066 |
14.5.2018 |
Znalecký podusok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
960.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018068 |
14.5.2018 |
Letný pobytový tábor pre deti s ŤZP |
Občianske združenie Čmelík |
42137021 |
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180163 (4101828557) |
14.5.2018 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,449.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
HUFI spol. s.r.o. |
|
200.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2018 |
14.5.2018 |
Peňažný dar na charitatívny účet |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180151 (20180082) |
11.5.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180152 (20180092) |
11.5.2018 |
Podpora VMware na 1 rok |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
313.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180150 (182805) |
11.5.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018000467 |
11.5.2018 |
Čistiace, hygienické a ochranné pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu. |
ROMAN LACO - ROADA |
33191921 |
360.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/48 |
Uhlík Miroslav |
|
556.56 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2018 BD |
11.5.2018 |
Dohoda o finančnej zábezpeke - BD č. 537/52 |
Melicherová Martina |
|
556.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180149/1800162 |
10.5.2018 |
Občasná obsluha kotla ZOS 4/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180154 |
10.5.2018 |
Autobusové spojenie apríl |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018064 |
10.5.2018 |
Vystúpenie a koncert speváka Martina Haricha na podujatí - Veľký deň detí v Starej Turej |
HARIX PRODUCTION, s. r. o. |
46992014 |
1,000.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018065 |
10.5.2018 |
Vystúpenie tanečníka Pavla Julényho na podujatí - Veľký Deň detí v Starej Turej |
TK Jumping |
36107921 |
250.00 EUR |