|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180176 |
22.5.2018 |
Elektrina za apríl-sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
89.84 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018075 |
21.5.2018 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia (servera) vo VMware pre Linux server Ubuntu 64 bit. |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60184998 (2018177) |
18.5.2018 |
Balóny a hélium k podujatiu - Veľký Deň detí v Starej Turej |
balón-pártysk, s.r.o. |
47075121 |
189.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180175 (20180144) |
18.5.2018 |
Preprava osôb - autobusová doprava na Brezovú p. Bradlom a späť - podujatie pietna spomienka... |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
141.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5118174/318202 |
18.5.2018 |
Mapros revízia plynovodu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
316.74 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018076 |
17.5.2018 |
samolepiace etikety |
VIPoffice, INCOMP MEDIA, s.r..o. |
45535396 |
29.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180074 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania - Kompostáreň - technológia |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180075 |
17.5.2018 |
Realizácia verejného obstarávania Kompostáreň - stavebné práce |
VO SK, a.s. |
45 647 291 |
1,740.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318022150 |
16.5.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov Stará Turá za 6/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180172 |
16.5.2018 |
Spracovanie PPP U za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180173 |
16.5.2018 |
Inkaso - poštové služby za apríl |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,856.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 |
16.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
624,559.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018069 |
15.5.2018 |
Zavedenie ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180160/118038 |
15.5.2018 |
Strava klienti ZOS 4/2018 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,577.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180161/8207946097 |
15.5.2018 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180164/4118011519 |
15.5.2018 |
Internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018070 |
15.5.2018 |
Regulačné zariadenie plynovej kotolne |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
1,706.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180156 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
115.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180155 |
15.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky |
Peter Belenčiak |
37022687 |
254.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180166 |
15.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
114.65 EUR |