|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180158 (1835106212) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
63.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180153 (20180162) |
10.5.2018 |
Inzercia - Výberové konanie na obsadenie miesta "Vedúci/a oddelenia výstavby, územného... |
KOEX-PRESS, s. r. o. |
34147748 |
22.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180157 (11804027) |
10.5.2018 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri stavaní mája |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180143 |
9.5.2018 |
Telefónne hovory za apríl |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
277.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180147 (121113949) |
9.5.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180148 (79) |
9.5.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018063 |
9.5.2018 |
Plastové okná Salamander v BD 595 |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
692.67 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/maj/2018 |
9.5.2018 |
Darovacia zmluva |
MIPP SK s.r.o. |
43839231 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800165 |
9.5.2018 |
Dodávka tepla za 4/2018 v Dennom centre seniorov. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
176.64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018062 |
4.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na obnovu právnych pozemkoch |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
2018009 |
4.5.2018 |
Geodetické práce - geometrický plán na zameranie pozemkov pod komunikáciami - Komenského ul. |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,227.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV18000147 |
4.5.2018 |
Vyúčtovanie nákladov na vykurovanie v Dennom centre seniorov za rok 2017 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
278.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180122/8205948426 |
3.5.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180143 /0004289385 |
3.5.2018 |
MT -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180144/474337000 |
3.5.2018 |
Zál. platba elektriny - ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018060 |
3.5.2018 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie na dopravné značenie |
Ing.Ján Malast-STAMAT |
32211175 |
920.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018061 |
3.5.2018 |
Oprava vodovodnej prípojky- havaria |
Peter Belenčiak |
37022687 |
255.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽÚ/60183630 (0011005868) |
3.5.2018 |
Doplnkový pohár na tradičné rybárske preteky |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
31.63 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/šp/2018 |
3.5.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
OZ Detská organizácia Žihadielka |
51206625 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180145 (20180407) |
3.5.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
419.18 EUR |