|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018197 |
31.10.2018 |
Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 |
Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár |
46 860 908 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180456/0004289385 |
31.10.2018 |
MT - ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
32.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180454 (28306007) |
29.10.2018 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180450 (170802) |
29.10.2018 |
Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... |
ASSA SR s.r.o. |
36 564 966 |
396.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018195 |
29.10.2018 |
Kontrola a čistenie komínov |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180092 |
26.10.2018 |
Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
180093 |
26.10.2018 |
Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 |
NOVOAUDIT spol. s r.o. |
34120181 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018193 |
26.10.2018 |
disk WD 2TB |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
99.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180449 (4018109) |
26.10.2018 |
Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
642.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118111835 |
26.10.2018 |
Jedálne kupóny na mesiac november 2018 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
4,465.80 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
36/maj/2018 |
26.10.2018 |
Zámene nehnuteľností |
Trenčiansky samosprávny kraj |
36126624 |
2,073.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180445 |
25.10.2018 |
Tlačivá k dani z nehnuteľnosti |
CONNECT Ing. Zsolt Marczibál |
17644429 |
105.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180446/474387000 |
25.10.2018 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180451/022/18 |
25.10.2018 |
Tepovanie sedacích súprav ZOS |
Tepovanie MH - Marek Horák |
44975392 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180443 |
24.10.2018 |
elektrina za november hasičské zbrojnice a garáže |
SPP, a. s. |
35815256 |
205.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018188 |
24.10.2018 |
Oprava - Roomster NM 349 CB |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
642.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018189 |
24.10.2018 |
komunálne voľby 2018 |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
350.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018190 |
24.10.2018 |
Komunálne voľby 2018 |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
80.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018191 |
24.10.2018 |
Nová funkcionalita v MIS-AIS (platby z POS Treminálu) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
600.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018192 |
24.10.2018 |
Oprava služieb VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
384.00 EUR |