Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 42/maj/2018 15.11.2018 Predaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 8814/5,6,7 Dalibor Jankovič a spol.   812.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018209 15.11.2018 Propagačné predmety mesta Stará Turá Dom kultúry Javorina 36130125  156.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018393 15.11.2018 Manažment k projektu Kompostéry MP Profit PB s.r.o. 50068849  540.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2018 15.11.2018 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 1241/1 SLOVENSKO REAL ESTATE, a.s. 50458663   
Detail Zmluva Dodávateľská 049/TN/2018-RVPK 15.11.2018 Z M L U VA o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2018 na... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Okresný úrad Trenčín 00151866  10,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/2018/EKON 14.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 6/spr/2018 14.11.2018 Dodávka tepla do volebnej miestnosti v okrsku č. 3 Požiarna zbrojnica Stará Turá. Technotur, s. r. o., Gen. M. R. Štefánika 373/69, 916 01 Stará Turá 36 704 482  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018050 1 13.11.2018 Oprava strechy mestského úradu nad sobášnou miestnosťou. VEA Vladimír Černák 34548971  13,768.01 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018206 13.11.2018 HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x4 PC3L-10600R (DDR3-1333) RDIMM for E5-2620 FIOs – 4 ks JKC, s.r.o. 44310595  2,256.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180483 13.11.2018 Spracovanie PPP U za október Slovenská pošta,a.s., 36631124  6.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180484 13.11.2018 Kominárske práce , MsÚ,Topolecká, Papraď, D. Dolina Marek Pleško - kominár 43774318  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180478 13.11.2018 Autobusové spojenie za október SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180482 13.11.2018 Telef. hovory za november BENESTRA, s.r.o. 46303502  167.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180489 13.11.2018 Oprava vozidla NM 349 CB Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  490.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180488 (2018015) 13.11.2018 Úprava a obnova písma na kultúrnej pamiatke Renáta Karlíková 40502058  780.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801180520 13.11.2018 Stavebné práce chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá Cesty Nitra 34128344  75,434.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801180521 13.11.2018 Stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Cesty Nitra 34128344  55,254.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1817020 13.11.2018 Inštalácia inteligentných lavičiek POWER MODE s.r.o. 50326945  471.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180471/118106 12.11.2018 stravaklienti ZOS 10/18 Marián Paška PKP 46408754  1,247.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180476/8219935804 12.11.2018 Pevná linka - ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Nastavenia cookies