|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
54180006 |
14.12.2018 |
Dobropis k faktúre č. 5483857404 za 7.12-23.12 2018 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
-20.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018247 |
14.12.2018 |
Výpočtová technika (MS Office,...) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
1,792.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180539/1800407 |
14.12.2018 |
občasná obsluha kotla ZOS 11/18 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180546/8221967796 |
14.12.2018 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180547/20180964 |
14.12.2018 |
Kontrola HP-ZOS |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
58.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180554/8832302578 |
14.12.2018 |
elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
110.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180567/4118029568 |
14.12.2018 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180570 (2018/217) |
14.12.2018 |
Propagačné a reklamné predmety pre mesto Stará Turá |
Martin Ruman - MA.JA, s. r. o. |
46699538 |
302.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180571 (19526) |
14.12.2018 |
Kancelársky materiál, propagačné a reklamné predmety pre ZUŠ a CVČ |
LUDOPRINT - Macko Peter |
11772450 |
490.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800412 |
13.12.2018 |
Dodávka tepla za 11/2018 v dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
299.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1811802339 |
13.12.2018 |
Dodávka el. kábla pre VO vnútroblok Ul.Hurbanova Stará Turá |
Rotex Elektro s.r.o. |
36322229 |
2,337.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318055132 |
13.12.2018 |
Internet v Dennom centre seniorov za1/2019 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60189604 (1808019975) |
12.12.2018 |
Darčekové vianočné predmety pre ŠKD pri ZŠ |
DRÁČIK – DIVI, s. r. o. |
46118985 |
349.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180946 |
12.12.2018 |
Služby PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20180049 |
12.12.2018 |
Dodávka a montáž prvkov detského ihriska |
KOSTE plus s.r.o. |
48 324 5822 |
9,656.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180561 (11466) |
12.12.2018 |
Pamäte HPE 16GB – 4 ks + práce |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
2,256.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180560 (11466) |
12.12.2018 |
Podpora Acronis Backup Advanced for PC – Renewal AAP GESD do 30.11.2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
592.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180565 |
12.12.2018 |
Kontrolu el. zabezpecovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Slovakia, s.r.o., Ing. Ján Čičala |
46968369 |
319.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180569 (182812) |
12.12.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 12/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |