Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180616 (0100138) 11.1.2019 Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000019 10.1.2019 Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1000058305 10.1.2019 Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS Slovak Telecom,a.s. 35 763 469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118128 10.1.2019 Strava pre klientov v ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,163.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190003 10.1.2019 Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180626 10.1.2019 Spracovanie poštových poukazov Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180009 10.1.2019 Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  -190.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 54180008 10.1.2019 Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 PreVaK, s.r.o. 359115749  -8.73 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180625 10.1.2019 Autobusová doprava za december 2018 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  48.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180628 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 Súš PreVaK, s.r.o. 359115749  4.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180629 10.1.2019 Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  4.55 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180630 10.1.2019 Vodné a stočné 7-12 2018 papraď PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190005 10.1.2019 Vodné a stočné 1-3 2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  464.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 12019 10.1.2019 seminár k zák. 369/1990 Zb. Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180627 (5) 9.1.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180622 (20180273) 9.1.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180618 (38900662) 9.1.2019 Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  177.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180619 (38900663) 9.1.2019 Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  274.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190004 (121113949) 9.1.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV180439 9.1.2019 Obsluha plynového kotla v ZOS za 12/2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Nastavenia cookies