|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180616 (0100138) |
11.1.2019 |
Autobusová doprava na Veľkú Javorinu - podujatie Silvester na pomedzí |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
48.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019000019 |
10.1.2019 |
Záloha za vodné a stočné v ZOS za I. štvrťrok 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1000058305 |
10.1.2019 |
Poplatky za telekomunikačné služby v ZOS |
Slovak Telecom,a.s. |
35 763 469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
118128 |
10.1.2019 |
Strava pre klientov v ZOS |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,163.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190003 |
10.1.2019 |
Nájomné za HD set-top-box, 1-3 2019 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
54.59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180626 |
10.1.2019 |
Spracovanie poštových poukazov |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180009 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-190.17 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180008 |
10.1.2019 |
Zúčtovanie preddavkov za vodné a stočné 7-12 2018 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
-8.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180625 |
10.1.2019 |
Autobusová doprava za december 2018 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
48.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180628 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 Súš |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180629 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 10-12 2018 D. Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
4.55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180630 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 7-12 2018 papraď |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190005 |
10.1.2019 |
Vodné a stočné 1-3 2019 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
464.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12019 |
10.1.2019 |
seminár k zák. 369/1990 Zb. |
Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia |
34006273 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180627 (5) |
9.1.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180622 (20180273) |
9.1.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 12/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180618 (38900662) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 12/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
177.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180619 (38900663) |
9.1.2019 |
Kópie za obdobie 10/2018- 12/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 12/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
274.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190004 (121113949) |
9.1.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV180439 |
9.1.2019 |
Obsluha plynového kotla v ZOS za 12/2018 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |