|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190413/1900319 |
1.10.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190442 |
1.10.2019 |
Telefónne hovory IX/2019. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
566.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190443 |
1.10.2019 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190439 |
2.10.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
405.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190441 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
111.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190440 |
2.10.2019 |
Kópie za obdobie 7/2019- 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
230.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190446 |
2.10.2019 |
Jedálne kupóny za mesiac október 20019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,708.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190393 |
28.8.2019 |
Stravné lístky na mesiac september 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,416.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190449 |
3.10.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2019 do 30.11.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190458 |
7.10.2019 |
Office TV M |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
63.39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190451 |
7.10.2019 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190452 |
7.10.2019 |
Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
1.14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190448 |
7.10.2019 |
Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190459 |
7.10.2019 |
Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
1,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190460 |
7.10.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190469 |
7.10.2019 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2019 - 17.10.2020) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
9,177.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190450/2019004540 |
8.10.2019 |
Zál. platba voda 10-12/2019 |
PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum |
35915749 |
320.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190461/119096 |
8.10.2019 |
Strava klienti ZOS 9/19 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,570.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190447/8842223041 |
8.10.2019 |
elektrina ZOS |
Distribúcia SPP, a.s. |
35910739 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190464/190356 |
8.10.2019 |
Občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |