Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FA0100081 13.9.2019 Autobusová doprava pre Denné centrum seniorov Stará Turá + Papraď do Dunajskej Stredy Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190426 13.9.2019 Vypracovanie projektovej dokumentácie- trvalé dopravné značenie Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190427 13.9.2019 Poštové služby 8/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  613.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100133 13.9.2019 Oprava sl. vozidla MsP ( tlmiče ). Fox Auto Trade, s.r.o 43942580  466.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190391/00042889385 16.9.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  36.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190396/1900306 16.9.2019 oprava svetla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  5.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190415/4119022322 16.9.2019 internet ZOS SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190420/119086 16.9.2019 Strava klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,619.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190421/8240705288 16.9.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190431 19.9.2019 Internet 11.09.2019 až 10.12.2019. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  30.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190430 19.9.2019 Montáž kancelárskeho nábytku. Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  450.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190433 20.9.2019 Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy). Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  3,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190432 20.9.2019 Oprava a údržba kancelárií ( maľovanie, plávajúce podlahy, príprava na elektroinštaláciu,... Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  1,490.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190428 20.9.2019 Poháre pre hasičskú súťaž DHZ Topolecká FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  136.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190015 25.9.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac september 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190436 (20190690) 27.9.2019 Náplň do lekárničky PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  134.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190435 (1020190369) 27.9.2019 Vypracovanie PD a nákup značiek- Európsky týždeň mobility - uzávera cesty NEMTECH, s. r. o. 50644866  394.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190434 30.9.2019 Nábytok do kancelárií. Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  2,056.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190402/86768771 1.10.2019 elektrina ZOS SPP, a. s.   143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190412/190332 1.10.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  34.10 EUR 
Nastavenia cookies