Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54190008/2019002897 18.7.2019 vyúčtovanie vody - ZOS - dobropis PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  -64.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190312/8726017521 18.7.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190325/4119016403 18.7.2019 Internet ZOS7/19 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190329/119066 18.7.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,528.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190258 10.6.2019 Tlačivá k daniam, obálky CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  46.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190338 22.7.2019 Kancelársky papier TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  630.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190337 22.7.2019 Tričká DHZM D.Dolina Reklamné Predmety, s.r.o. 48138495  280.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190336 22.7.2019 Zabezpečenie kultúrneho programu na podujatí - Staroturiansky jarmok v dňoch 14. - 15.6.2019 Dom kultúry Javorina 36130125  5,717.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190342 (201901794) 29.7.2019 Zabezpečenie medailí pre cyklistické preteky pre deti v St. Turej Martin Adamčík - MAAD 41452534  47.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190345 (190100009) 29.7.2019 Verejné podujatie - kaskadérska show na Mierovej ulici dňa 27.7.2019 v rámci Tanca Slnka 2019 INDIANS CMC Bratislava, o. z. 52359352  500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190346 29.7.2019 Telefónne prístroje Alcatel, telef. šnúry TCNS, s.r.o. 44082011  11.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190343 29.7.2019 Web hosting (1.4.2019 - 31.3.2020) pre doménu staratura.sk Netix Solutions, s.r.o. 43783627  71.70 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190010 29.7.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190011 29.7.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  70.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190012 29.7.2019 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  35.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190013 29.7.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac júl 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190341 29.7.2019 Jedálne kupóny na mesiac august 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,272.40 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU (0011013009) 31.7.2019 Poháre na športové podujatie - Triatlon Victory sport, s.r.o. 35774282  43.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190350 31.7.2019 telefónne hovory júl 2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  556.90 EUR 
Nastavenia cookies