|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190238 (38901738) |
4.6.2019 |
Kópie za obdobie 5/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
332.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190242 (0004289385) |
4.6.2019 |
Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1,281.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190239 (09/2019) |
4.6.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - máj 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190235 (2019330051) |
4.6.2019 |
Rekonštrukcia kancelárie bývalej rozhlasovne v budove MsÚ |
EUROWIN PRO s.r.o. |
46703322 |
1,112.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190245 (6) |
5.6.2019 |
Montáž kancelárskeho nábytku |
Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS |
52061825 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190250 (02062019) |
5.6.2019 |
Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí |
BABY MUSIC s.r.o. |
52 009 726 |
600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190249 (14/2019) |
5.6.2019 |
Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí |
Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová |
1043517057 |
380.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190246 (20190409) |
5.6.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
426.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190252 (101) |
6.6.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
1,097.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190243 (201912) |
6.6.2019 |
Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,903.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
84490247 (8140185374) |
6.6.2019 |
Dodávka elektrickej energie - hasičské zbrojnice a garáže 6/2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190259 |
10.6.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 5/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190256 |
10.6.2019 |
Maliarske práce - chodby v priestore MsÚ |
Maliarstvo - Tibor Jarábek |
34550496 |
2,680.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190257 |
10.6.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 5/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
8.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190255 (11905027) |
11.6.2019 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní mája dňa 31.5.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190263 (550422019) |
11.6.2019 |
Balónová a kúzelnícka show k podujatiu - Deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
ShowPortal, s. r. o. |
47 455 993 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190253 (2019/1) |
11.6.2019 |
Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom |
Catering all in, s. r. o. |
48228974 |
990.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019011 |
21.5.2019 |
Geodetické práce - zameranie cesty na parc. č. 4851/2, 11316/7,8, 11317/3,4,5, 8452/2 - miestna... |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,787.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
25/2019 |
11.6.2019 |
Znalecký posudok na budovu Prístavba SPŠE súp. č. 40 |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190273 (2019022) |
11.6.2019 |
Zabezpečenie kultúrneho programu pre podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom... |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
250.00 EUR |