Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá FV1900109 15.4.2019 Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  317.24 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900142 17.4.2019 Spotreba vody v Dennom centre seniorov 1-3/2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  18.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190164 24.4.2019 Dokumentácia DHZM TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  27.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190166 (20190037) 24.4.2019 Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta SMILLINGO, s. r. o. 51 112 655  280.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190167 (1904042) 25.4.2019 Rozhlasový systém VM Florian MK hlas, s.r.o. 45352305  3,443.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190169 (201900707) 25.4.2019 Medaile na cyklistické preteky pre deti Martin Adamčík - MAAD 41452534  193.80 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60193250 (2019153) 25.4.2019 Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  13.03 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60193250 (20191535) 25.4.2019 Biologicky rozložiteľný riad na SVEDOMITO FEST VAMA PLUS, s. r. o. 47448814  39.49 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190006 26.4.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za 4/2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 119044289 30.4.2019 Jedálne kupóny na mesiac máj 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4,059.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019-0701 3.5.2019 Ochranné a hygienické prostriedky pre terénnu opatrovateľskú službu. VICOM, s.r.o. 00312002  420.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900153 3.5.2019 Náklady na teplo v Dennom centre seniorov - vyúčtovanie za rok 2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  44.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190173 (1920) 3.5.2019 Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW Lumasol s.r.o. 47605596  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190172 (1910) 3.5.2019 Servis tlačiarne Canon LBP 6310 dn Lumasol s.r.o. 47605596  30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190168 (18901071) 6.5.2019 Rack pre rozhlasový systém Florian TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  147.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54190005 (482018) 6.5.2019 Vyúčtovanie za rok 2018 (tepelná energia, vodné, stočné,...) - nebytový priestor TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  -9.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190140 (1900007) 6.5.2019 Plávajúca podlaha EGGER + príslušenstvo An Dante, s.r.o. 36296643  399.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190178 (29302312) 7.5.2019 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190179 (38901486) 7.5.2019 Nájomné za 4/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190180 (38901485) 7.5.2019 Kópie za obdobie 4/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 4/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  355.31 EUR 
Nastavenia cookies