Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190176 (8784031672) 7.5.2019 Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190171 (0004289385) 7.5.2019 Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  479.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190185 (20190329) 7.5.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - máj 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  418.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190348 31.7.2019 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.7.2019 - 30.09.2019 SOFTIP, a.s. 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190186 (75) 9.5.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190184 (121113949) 9.5.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 5119082 (20190097) 9.5.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 4/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190183 (20190102) 9.5.2019 Podpora VMware na 1 rok (virtualizačný software) - od 23.5.2019 do 22.5.2020 JKC, s.r.o. 44310595  313.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190175 9.5.2019 Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď Dom kultúry Javorina 36130125  548.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190198 (20190004) 10.5.2019 Prednáška a workshop SVEDOMITO FEST Občianske združenie ČistáLáska (OZ PureLove) 42425760  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190188 (192805) 10.5.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 5/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190190 (82) 10.5.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 25.4.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  330.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190191 (1900159) 10.5.2019 Oprava vodovnej batérie (sekretariát) TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  27.70 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190201 (4119011224) 13.5.2019 Telefónne hovory - pevné linky (5/2019) SWAN,a.s., Bratislava 47258314  170.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190200 (9001214131) 13.5.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190007 14.5.2019 Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov SERVIS MDD s.r.o. 51193817  4,345.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190205 (8421971142) 14.5.2019 Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) SPP, a. s. 35815256  123.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190204 (9001215157) 14.5.2019 Poštové služby za 4/2019 Slovenská pošta, a. s. 36631124  438.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190207 (8421971143) 14.5.2019 Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) SPP, a. s. 35815256  409.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190194 15.5.2019 Autobusové spojenie 4/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Nastavenia cookies