Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190126 (18900978) 5.4.2019 ZyXEL switch TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  48.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190144 (20190076) 8.4.2019 Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia JKC, s.r.o. 44310595  270.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190145 8.4.2019 Autobusová preprava III/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  51.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190146 (VF041/19) 9.4.2019 Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc Stredná odborná škola 00893188  550.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190149/1900105 9.4.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190143/119034 9.4.2019 stravovanie klienti ZOS Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,432.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190132/8803361404 9.4.2019 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190130/2019001582 9.4.2019 zál.fa voda ZOS 4-619 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190151/4119008163 9.4.2019 internet - ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 247028701 9.4.2019 Nájomné HD set top box, Office TV UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 4119009597 9.4.2019 Telefónne hovory apríl 2019. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  172.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190152 (20190079) 9.4.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190154 (192804) 9.4.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190005 10.4.2019 Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie Technické služby m.p.o. 35602210  347.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 8404897123 11.4.2019 Elektrická energia 3/2019. SPP, a. s. 35815256  498.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 8404897122 11.4.2019 Elektrická energia - sobášna miestnosť 3/2019. SPP, a. s. 35815256  130.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001205968 11.4.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 3/2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  5.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190156/823147294 11.4.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001207355 15.4.2019 Poštové služby za marec 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,060.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319015496 15.4.2019 Internet v Dennom centre seniorov za 5/2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Nastavenia cookies