Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230208 12.5.2023 Prístupoví čítačky RFID (nový MsÚ) Fulltech, s.r.o. 44588801  1,142.86 EUR 
Detail Faktúra došlá 202300065 8.3.2023 Nositeľná čítačka Discowery JRK Slovensko s.r.o. 50530950  1,139.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180364/18082 13.9.2018 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,137.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 00513 11.3.2013 Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,134.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230053 13.2.2023 Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1,132.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140168 (4101452817) 12.5.2014 Aktualizácia programu ASPI na rok 2014 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1,131.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51150192 (4101570202) 12.5.2015 Aktualizácia programu ASPI na rok 2015 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1,131.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160188 (4101603788) 18.5.2016 Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  1,131.25 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014240 30.10.2014 Osadenie uličnej vpuste Ján Kubiš - AQUA 30875072  1,126.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 20140571 14.11.2014 Osadenie uličných vpustí Ján Kubiš - AQUA 30875072  1,126.56 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014024 28.1.2014 Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent TCNS, s.r.o. 44082011  1,120.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51140061 (10140084) 24.2.2014 Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent TCNS, s.r.o. 44082011  1,120.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/ext/2013 18.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... Silvia Ligová Závodská   1,120.08 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013071 24.6.2013 Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie dopravných značiek, retardéru na Ul. Lúčna Hakom s.r.o. 36000124  1,120.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20131016 16.7.2013 Retarder,značky,projektová dokumentácia Hakom s.r.o. 36000124  1,120.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161132 8.7.2016 Pobytový letný tábor pre 12 detí Matica slovenská 00179027  1,120.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/MAJ/HLZ/2020 10.3.2020 Pripoistenie budovy materskej školy, Ul. Hurbanova č.153, Stará Turá Komunálna poisťovňa 31595545  1,116.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51130149 (4101333809) 10.5.2013 Aktualizácia programu ASPI na rok 2013 IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  1,115.63 EUR 
Detail Faktúra došlá 0214001791 1.12.2014 Darčekové kupóny na rok 2014 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674  1,115.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019102 13.5.2019 Rekonštrukcia kancelárie - bývalej rozhlasovne v budove MsÚ Eurowin Profi, s. r. o. 51300257  1,112.00 EUR 
Nastavenia cookies