|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
51230208 |
12.5.2023 |
Prístupoví čítačky RFID (nový MsÚ) |
Fulltech, s.r.o. |
44588801 |
1,142.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202300065 |
8.3.2023 |
Nositeľná čítačka Discowery |
JRK Slovensko s.r.o. |
50530950 |
1,139.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180364/18082 |
13.9.2018 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,137.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
00513 |
11.3.2013 |
Geometrický plán na obnovenie pôvodnej celej parc.č. 1461, 1466 |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,134.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230053 |
13.2.2023 |
Dodávka tepla za 01/2023 - denné centrum |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,132.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140168 (4101452817) |
12.5.2014 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150192 (4101570202) |
12.5.2015 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160188 (4101603788) |
18.5.2016 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2016 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
1,131.25 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014240 |
30.10.2014 |
Osadenie uličnej vpuste |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1,126.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20140571 |
14.11.2014 |
Osadenie uličných vpustí |
Ján Kubiš - AQUA |
30875072 |
1,126.56 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014024 |
28.1.2014 |
Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
1,120.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51140061 (10140084) |
24.2.2014 |
Upgrade telekomunikačného systému Alcatel-Lucent |
TCNS, s.r.o. |
44082011 |
1,120.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/ext/2013 |
18.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie, dodanie dopravných značiek a cestného retardéra,... |
Silvia Ligová Závodská |
|
1,120.08 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2013071 |
24.6.2013 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie a dodanie dopravných značiek, retardéru na Ul. Lúčna |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,120.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131016 |
16.7.2013 |
Retarder,značky,projektová dokumentácia |
Hakom s.r.o. |
36000124 |
1,120.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161132 |
8.7.2016 |
Pobytový letný tábor pre 12 detí |
Matica slovenská |
00179027 |
1,120.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/MAJ/HLZ/2020 |
10.3.2020 |
Pripoistenie budovy materskej školy, Ul. Hurbanova č.153, Stará Turá |
Komunálna poisťovňa |
31595545 |
1,116.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130149 (4101333809) |
10.5.2013 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2013 |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
1,115.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0214001791 |
1.12.2014 |
Darčekové kupóny na rok 2014 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,115.54 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019102 |
13.5.2019 |
Rekonštrukcia kancelárie - bývalej rozhlasovne v budove MsÚ |
Eurowin Profi, s. r. o. |
51300257 |
1,112.00 EUR |