Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201100939 28.11.2011 Oprava zberného vozidla na zvoz separovaného odpadu Autodoprava HÚSKA František 11747170  1,065.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2300585 16.11.2023 Dodávka tepla 10/2023, MsÚ gen. M.R.Štefánika 375 Technotur s.r.o. 36704482  1,064.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000751894 20.5.2014 Inkaso- za poštové služby - apríl 2014 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,063.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160528/20167142 13.12.2016 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  1,061.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/kult/2016 26.10.2016 Prenájom priestorov + občerstvenie pre podujatie: Stretnutie s partnerským mestom Kunovice Zuzana Miškovičová, Pizzeria ANDIAMO 43450181  1,061.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230100 10.3.2023 Dodávka tepla 2/2023 denné centrum seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1,060.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 9001207355 15.4.2019 Poštové služby za marec 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  1,060.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210695 19.1.2022 Náklady za ÚK za rok 2021 HZ Mýtna, Stará Turá - ZJM. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  1,060.19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 26/KP/HLZ/2022 28.9.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1,058.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/KP/HLZ/2023 23.3.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1,058.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000673063 15.5.2013 Poštové služby - inkaso Slovenská pošta, a. s. 36631124  1,056.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2016215 10.11.2016 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  1,056.43 EUR 
Detail Faktúra došlá 2013072 26.7.2013 Výroba brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Anna Durcová - ADUR 36961469  1,056.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2013050 21.5.2013 Tlač brožúry Sociálny sprievodca mesta Stará Turá Agentúra Adur Myjava   1,055.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180317/7/18 9.8.2018 Stravovanie klientov ZOS 7/18 Marián Paška PKP 46408754  1,053.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200153 20.4.2020 Dezinfekcia Websell s.r.o. 46876553  1,053.86 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 32/maj/2014 24.6.2014 Predaj nehnuteľnosti Dušan Matušák, Lýdia Benová, Oľga Fašková   1,053.60 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014122 11.7.2014 Dodávka sedacích súprav (pivných setov) pre projekt Zachovanie tradičných remesiel v Starej... GÜDE Slovakia s.r.o. 36 389 862  1,053.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 14281502 29.7.2014 Záhradný set - 1 stôl + 2 lavice GÜDE Slovakia s.r.o. 36 389 862  1,053.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 201315 27.5.2013 Oprava vozidla Roomster NM732 BL a Octavia NM107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1,051.91 EUR 
Nastavenia cookies