|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
![](/images/Desc.gif) |
Detail |
Faktúra došlá |
201315 |
25.5.2013 |
Oprava vozidiel Roomster NM732BL, Octavia NM107BI |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,051.90 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012115 |
8.10.2012 |
posteľná bielizeň, paplóny,podušky, deky - ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1,050.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2012073 |
5.11.2012 |
paplóny, podušky, deky, návliečky a plachty -ZOS |
Firma Tajana Ján Plávka |
32 020 540 |
1,050.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016056 |
11.4.2016 |
Oprava vozidla Roomster ŠPZ NM 732 BL - opatrovateľská služba. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2016165 |
5.9.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
187/2016 |
4.10.2016 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Seifertová |
913068 |
1,050.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7416949212 |
6.9.2012 |
Eletrika september 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava |
36361518 |
1,046.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7417035924 |
10.10.2012 |
Inkaso eletrika za október 2012 |
ZSE Distribúcia, a.s. |
36 361 518 |
1,046.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7446572846 |
8.11.2012 |
Elektrika november |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
1,046.31 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
48/MAJ/HLZ/2022 |
15.11.2022 |
Odpredaj nehnuteľností - pozemky parc. č. 1241/12,13 |
Oľga Solovičová |
|
1,045.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4101207569 |
21.5.2012 |
Aktualizácia programu ASPI na rok 2012 |
IURA EDITION spol. s. r. o. |
31348262 |
1,042.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51150399 (2015017) |
11.9.2015 |
Aktualizáciu ESET Endpoint Security na obdobie 1 roka a ESET Remote Administrator (ESET Endpoint... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,042.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018024 |
20.2.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa
|
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,041.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180128 (20180071) |
11.4.2018 |
Výmena poškodených diskov v diskovom poli, oprava služieb vCENTERa |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,041.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/ext/2016 (Z201615996_Z) |
8.7.2016 |
Tonery a náplne do tlačiarní, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované cez... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160291 (160729) |
12.7.2016 |
Tonery do tlačiarní zn. HP, Canon a Brother, stlačený vzduch pre výp. techniku (realizované... |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
1,040.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2021148 |
14.4.2021 |
Starostlivosť o vojnové hroby |
Technické služby m.p.o. |
35602210 |
1,038.29 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015166 |
27.8.2015 |
Búracie práce - práce naviac |
Jozef Podolan |
34549617 |
1,038.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020060 |
14.4.2020 |
Bezchlórova dezinfekcia GCA D401 |
Websell s.r.o. |
46 876 553 |
1,036.80 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/šp/2018 |
4.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá |
Mestský kolkársky klub Stará Turá |
340 106 02 |
1,036.00 EUR |