Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220009 14.1.2022 Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... E-VO, s.r.o. 47197331  1,194.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1400590 26.1.2015 Elektrická energia za r. 2014, HZ Topolecká,Súš,Papraď, D. dolina Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  1,190.98 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012134 29.10.2012 Vchodové dvere -ZOS Jaroslav Jankovič 37382900  1,190.53 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014276 27.11.2014 Geometrický plán Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1,190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1300694 28.1.2014 Elektrika - D.dolina,Súš,Papraď,Topolecká 1.-12.2013 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  1,186.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000826767 16.4.2015 Inkaso-poštové služby za marec Slovenská pošta, a. s. 36631124  1,186.75 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018154 27.9.2018 Oprava vodovodu v PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1,184.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018012 15.10.2018 Odstránenie havárie vodovodu v budove PZ Stará Turá Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  1,184.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210690 19.1.2022 Vyúčtoanie dodávky plynu za rok 2021 MsÚ, ZOS. SPP, a. s. 35815256  1,183.78 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019108 20.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  1,182.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000059 30.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  1,182.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2014275 26.11.2014 Oprava mestského kamerového systému CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido 30032946  1,180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2017056 3.4.2017 Zameranie a návrh na pôdorysnú štúdiu objektu TOS archpoint s.r.o. 47540711  1,180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20170601 11.7.2017 pôdorysná štúdia int.stav. úprav ZOS archpoint s.r.o. 47540711  1,180.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 38112014 26.11.2014 Oprava mestského kamerového systému CIO SYSTEMS - Ing. Peter Vido 30032946  1,177.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300032173 5.4.2011 Faktúra za dodávku plynu 04/2011 SPP, a. s. 35815256  1,173.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019164 15.8.2019 Materiál pre DHZM D. Dolina FRIDRICH MILAN TOP FIRE 44445148  1,168.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190382 21.8.2019 Tovar pre DHZM D.Dolina TOP FIRE Milan Fidrich 44445148  1,168.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2012135 5.11.2012 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  1,167.97 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019162 8.8.2019 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 JKC, s.r.o. 44310595  1,164.00 EUR 
Nastavenia cookies