|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2015077 |
28.4.2015 |
Atramentové a tonerové náplne (realizované cez eks.sk) |
realizované cez www.eks.sk |
|
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019009 |
16.1.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2019049 |
1.3.2019 |
Vodoinštalačné a dokončovacie práce. |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2020016 |
27.1.2020 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021037 |
10.2.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá |
Júlia Gavačová |
51088797 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2021114 |
31.5.2021 |
polohopis - výškopis "Zóna Mierova" |
Ing. Richard Bunčiak |
40273563 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0312021 |
17.6.2021 |
Geodetické práce - polohopis a výškopis lokality Mierová |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220013 |
5.10.2022 |
autorský dozor na stavbe: Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2023148 |
18.10.2023 |
Projektová dokumentácia Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2023003 |
16.11.2023 |
Vypracovanie projektovej dokumentácie : Podpora cestovného ruchu v meste Stará Turá |
Ing. Matúš Geschwandtner |
50543466 |
1,250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000680079 |
17.6.2013 |
Poštové služby za máj |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
1,249.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210517 |
19.11.2021 |
Dodávka elektriny HZ Stará Turá 1.1. - 27.10.2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
1,248.16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2014304 |
18.12.2014 |
LED TV, pračka a sušička - ZOS |
JM Elektro s.r.o. |
47137622 |
1,248.00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
51/maj/2016 |
4.1.2017 |
Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 12650/2 |
Vladimír Držka a manž. a Jozef Fabo a manž. |
|
1,248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019015 01 |
28.3.2019 |
Dodatočné práce na oprave hsičskej zbrojnice Súš |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,248.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180471/118106 |
12.11.2018 |
stravaklienti ZOS 10/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,247.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51200157 |
21.4.2020 |
Poštové služby 3/2020. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1,247.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180557/118117 |
14.12.2018 |
Stravovanie klienti ZOS 11/18 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,247.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018108 |
20.6.2018 |
Odstránenie stavebnej sute |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2018022 |
28.6.2018 |
Práce naviac pri demolácii rodinného domu na Družstevnej ul. 448/40 |
VEA Vladimír Černák |
34548971 |
1,244.72 EUR |