|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190178 (29302312) |
7.5.2019 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.4.2019 - 30.06.2019 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190176 (8784031672) |
7.5.2019 |
Predpokladaný odber elek. energie 5/2019 (Hasičké zbrojnice, garáže) |
SPP, a. s. |
35815256 |
254.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190175 |
9.5.2019 |
Vstupenky na hudobno-zábavný program pre DCS Stará Turá a Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
548.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190173 (1920) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarní Brother DCP-J4110DW |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190172 (1910) |
3.5.2019 |
Servis tlačiarne Canon LBP 6310 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190171 (0004289385) |
7.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - apríl 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
479.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190169 (201900707) |
25.4.2019 |
Medaile na cyklistické preteky pre deti |
Martin Adamčík - MAAD |
41452534 |
193.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190168 (18901071) |
6.5.2019 |
Rack pre rozhlasový systém Florian |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
147.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190167 (1904042) |
25.4.2019 |
Rozhlasový systém VM Florian |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
3,443.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190166 (20190037) |
24.4.2019 |
Propagačný materiál - magnetky s motívom mesta |
SMILLINGO, s. r. o. |
51 112 655 |
280.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190164 |
24.4.2019 |
Dokumentácia DHZM |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
27.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190156/823147294 |
11.4.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190154 (192804) |
9.4.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 4/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190152 (20190079) |
9.4.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 3/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190151/4119008163 |
9.4.2019 |
internet - ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190149/1900105 |
9.4.2019 |
občasná obsluha kotla ZOS |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190146 (VF041/19) |
9.4.2019 |
Prenájom priestorov a občerstvenie pre podujatie: Stretnutie seniorov zo Starej Turej a Kunovíc |
Stredná odborná škola |
00893188 |
550.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190145 |
8.4.2019 |
Autobusová preprava III/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
51.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190144 (20190076) |
8.4.2019 |
Certifikát pre dochadzka.staratura.sk, parametrizácia |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
270.00 EUR |