Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190094 (20190037) 11.3.2019 Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre Windows 10 Pro + softvér Windows 10 Pro JKC, s.r.o. 44310595  534.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190093 (192803) 11.3.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190092 (20190038) 11.3.2019 Oprava problému na VMware a ILO 4 JKC, s.r.o. 44310595  192.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190091 (20190032) 12.3.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 2/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190090/8228084560 12.3.2019 Pevná linka ZOS 2/19 Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190089 (121113949) 11.3.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2019 do 30.4.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190088 7.3.2019 Autobusová preprava 2/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  61.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190085(39) 11.3.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190084 (42) 11.3.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 26.2.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190082 (38901085) 11.3.2019 Kópie za obdobie 2/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  274.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190081 (38901035) 11.3.2019 Nájomné za 2/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190080 (10201901) 5.3.2019 Lopty pre turnaj v nohejbale Mestský futbalový klub Stará Turá 180 462 82  73.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190079 (18900866) 11.3.2019 Výpočtová technika (tablet Samsung, púzdro Samsung) TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  369.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190078/882269188 12.3.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190076 (20190169) 5.3.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - marec 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  414.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190074 (011/2019) 5.3.2019 Slávnostná kovová plaketa ku Dňu učiteľov DEKORUM s.r.o. 36678392  176.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190072/1900057 12.3.2019 oprava WC a radiátora ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  9.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190071/1900055 12.3.2019 Občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190068/0004289385 12.3.2019 MT ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190068 4.3.2019 Telefónne hovory za február Orange Slovensko a.s. 35697270  335.65 EUR 
Nastavenia cookies