Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190254 11.6.2019 Autobusová preprava 05/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  68.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190253 (2019/1) 11.6.2019 Detské atrakcie na podujatie - Veľký deň detí a cesta rozprávkovým lesom Catering all in, s. r. o. 48228974  990.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190252 (101) 6.6.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  1,097.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190250 (02062019) 5.6.2019 Koncert Dúhalky na Veľkom dni detí BABY MUSIC s.r.o. 52 009 726  600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190249 (14/2019) 5.6.2019 Vystúpenie detské predstavenie JAJA: Divoška a Ramtantintanton na Veľkom dni detí Mgr. art Jana Pokorná Kelemenová 1043517057  380.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190248 11.6.2019 Elelktrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190246 (20190409) 5.6.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - jún 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  426.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190245 (6) 5.6.2019 Montáž kancelárskeho nábytku Miroslav Hrehor - RAMI SERVIS 52061825  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190244 11.6.2019 Strava klienti Reštaurácia PKP Marián Paška 46408754  1,276.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190243 (201912) 6.6.2019 Oprava vozidla ŠPZ NM 107 BI Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis 45340790  1,903.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190242 (0004289385) 4.6.2019 Mobilné telefóny (zn. Maxcom, Samsung) - výmena po 24 mesiacoch Orange Slovensko a.s. 35697270  1,281.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190241 11.6.2019 Otvorená Náruč Podkylava 2019 - služba vozenie na koňoch RED HORSE s.r.o. 35784326  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190240 11.6.2019 Oprava klimatizačnej jednotky D.dolina ELTIME in, s.r.o. 36338702  720.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190239 (09/2019) 4.6.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - máj 2019 Júlia Gavačová 51088797  175.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190238 (38901738) 4.6.2019 Kópie za obdobie 5/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 5/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  332.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190237 (38901692) 4.6.2019 Nájomné za 5/2019 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190236 (2019019) 4.6.2019 Vykurovanie volebnej miestnosti KD Paprad - Voľby do EP Dom kultúry Javorina 36130125  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190235 (2019330051) 4.6.2019 Rekonštrukcia kancelárie bývalej rozhlasovne v budove MsÚ EUROWIN PRO s.r.o. 46703322  1,112.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190233 (20190151) 31.5.2019 preprava volebných komisií -Voľby do EP Lesotur s.r.o. 36715191  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190232 (0004289385) 30.5.2019 Ochranné sklo NUVO na Samsung Galaxy J4 PLUS Orange Slovensko a.s. 35697270  24.99 EUR 
Nastavenia cookies