Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190331 11.7.2019 Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. Slovenská pošta,a.s., 36631124  2.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190330 11.7.2019 Elektrická energia jún 2019. SPP, a. s. 35815256  297.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190329/119066 18.7.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,528.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190328 10.7.2019 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  88.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190327/8236431356 13.8.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190327 10.7.2019 Telefonické hovory jún 2019 Slovak Telekom a.s. 35763469  34.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190326 10.7.2019 Telefónne hovoryjúl 2019 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  178.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190325/4119016403 18.7.2019 Internet ZOS7/19 SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190324 11.7.2019 Autobusové spojenie 06/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  64.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190323 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Papraď I.-VI.2019 PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190320/2019003043 18.7.2019 Vodné- stočné 6-9/2019 PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  320.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190319 10.7.2019 Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. PreVaK, s.r.o. 359115749  619.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190318 10.7.2019 Vodné a stočné HZ Súš I. - VI. 2019. PreVaK, s.r.o. 359115749  16.91 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190317 10.7.2019 Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina PreVaK, s.r.o. 359115749  2.27 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190315 10.7.2019 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 SIOX s.r.o. 47012676  129.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190313 10.7.2019 Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  784.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190312/8726017521 18.7.2019 Elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190309 10.7.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190308 10.7.2019 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  383.46 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190307 10.7.2019 Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 JKC, s.r.o. 44310595  150.00 EUR 
Nastavenia cookies