Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51210477 5.11.2021 Jedálne kupóny na mesiac november 2021 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  3,776.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210476 12.11.2021 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  1,149.95 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210475 12.11.2021 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2021 SIOX s.r.o. 47012676  130.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210473 3.11.2021 Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2020 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,600.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210472 3.11.2021 Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2020 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3,240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210470 5.11.2021 Presťahovanie a zapojenie multifunkčného zariadenia TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  58.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210469 12.11.2021 Servisná podpora pre Kerio produkty 10/2021 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210468 5.11.2021 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.10.2021 - 31.12.2021 SOFTIP, a.s., 36785512  91.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210468 12.11.2021 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2021 do 31.12.2021 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210467 29.10.2021 školenie základná hasiči D. Dolina Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210467 12.11.2021 Kópie za obdobie 10/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 10/2021 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  132.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210466 27.10.2021 realizácia dopravného značenia - vodorovné priechod pre chodcov GETOS, s. r. o. 36338354  558.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210466 12.11.2021 Nájomné za 10/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210464 20.10.2021 Služby v oblasti BOZP a OPP za september 2021. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210462 20.10.2021 Interiérové vybavenie pre hasičskú zbrojnicu Topolecká. PAPERA s.r.o. 46082182  3,182.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210460 18.10.2021 Geodetické práce, zameranie stavby Hasičská zbrojnica Topolecká. Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  327.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210459 18.10.2021 Poštové služby za mesiac september 2021. Slovenská pošta,a.s., 36631124  205.05 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210458 14.10.2021 Stavebné práce-oprava pavilónu K, ZŠ Stará Turá L.I.R.R., s.r.o. 36296414  12,565.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210457 13.10.2021 Nasedenie virtuálneho prostredia - VM pre štátny systém IS Registre adries (IS RA) JKC, s.r.o. 44310595  729.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210456 13.10.2021 Občasná obsluha plynového kotla 09/2021 a oprava WC v ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  98.70 EUR 
Nastavenia cookies