|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210428 |
11.10.2021 |
Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd X. - XII./2021. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
671.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210427 |
5.10.2021 |
Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2021 - 17.10.2022) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
10,278.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210426 |
6.10.2021 |
autobusové spojenie - september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210425 |
11.10.2021 |
Odber plynu X./2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210424 |
1.10.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac október 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,740.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210423 11/2021 |
29.9.2021 |
Práca v pamätnej knihe - 7 strán |
Júlia Gavačová |
51088797 |
175.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210422 |
30.9.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 23.9.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
377.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210421 |
27.9.2021 |
Mobilne hovory september 2021. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
692.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210420 |
27.9.2021 |
Zúčtovanie elektrika 1.1.2021 až 16.9.2021 HZ Topolecká |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
296.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210419 |
24.9.2021 |
Huawei nabíjačka s USB C kablom |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210418 |
24.9.2021 |
lekárske posudky |
ESAMED s.r.o. |
44350741 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210417 |
23.9.2021 |
Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2021 |
RZP, a. s. |
36 331 023 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210416 |
24.9.2021 |
Plakety k výročiu a oceneniu |
Victory sport, s.r.o. |
35774282 |
380.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
22.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210415 |
23.9.2021 |
Poštové služby za august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
273.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210414 |
21.9.2021 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.09.2021-10.12.2021) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210410 |
21.9.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 9/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210408 |
17.9.2021 |
Prístavba požiarnej zbrojnice Topolecká |
UNISTAV VP, s.r.o. |
46 916 512 |
17,973.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210406 |
14.9.2021 |
Spracpvanie PPP U august 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.19 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210405 |
14.9.2021 |
Poplatky a telekom služby 08/2021 ZOS MsP |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.46 EUR |