|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210513 |
19.11.2021 |
Poštové služby október 2021. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
510.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210511 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektrina I. - X.2021 HZ Drgonova Dolina |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
20.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210510 |
22.11.2021 |
Vyúčtovanie elektriny I. - X. 2021 - multifunkčné ihrisko. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
311.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210506 |
16.11.2021 |
Telefónne hovory ZOS 10/2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
8.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210505 |
16.11.2021 |
Strava ZOS 10/2021 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,777.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210504 |
15.11.2021 |
Oprava vozidla Roomster NM 349 CB. |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
1,256.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210503 |
16.11.2021 |
ADSL internet 11/2021 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210502 |
15.11.2021 |
Služby ADSL, Virtual Fax, Hlas november 2021. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210496 |
11.11.2021 |
Spotreba elektriny 10/2021 ZOS |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
145.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210495 |
22.11.2021 |
Spotreba elektriny za október 2021. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
252.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210494 |
22.11.2021 |
Elektrina október 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
97.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210491 |
10.11.2021 |
Spracovanie žiadosti o NFP k projektu STZ a kompostáreň Stará Turá |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210486 |
16.11.2021 |
Opätovné podanie žiadosti o NFP_Envirofond- Kat. A3 |
sCOOLing, s.r.o. |
46340840 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210485 |
23.11.2021 |
Odber zemného plynu november 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210484 |
11.11.2021 |
služby BOZP OPP |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210482 |
12.11.2021 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 27.10.2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
341.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210481 |
12.11.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 10/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210480 |
11.11.2021 |
revízia komínov MsÚ, PZ v miestnych častiach |
KOMÍNSYSTÉM, s.r.o. |
34099301 |
190.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210479 |
11.11.2021 |
autobusové spojenie október 2021 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210478 |
8.11.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS, október 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |