|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51210354 |
10.8.2021 |
DHZM Súš |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,527.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210353 |
9.8.2021 |
Telefónne hovory júl 2021 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210352 |
9.8.2021 |
Služby v oblasti BOZP a OPP august 2021 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210346 |
9.8.2021 |
Elektrina za júl 2021 |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
264.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210345 |
9.8.2021 |
Elektrika za júl 2021 - sobášna sieň. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
90.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210344 |
17.8.2021 |
Realizácia činnosti PZS - dohľad nad pracovnými podmienkami. |
MYPRO, s. r. o. |
|
288.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210343 |
9.8.2021 |
Internet ZOS 08/2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210342 |
9.8.2021 |
Poplatok za pripojenie DSL august 2021 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
169.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210341 |
4.8.2021 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2021 do 30.9.2021 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210340 |
4.8.2021 |
Servisná podpora pre Kerio 7/2021 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210338 |
9.8.2021 |
Odber zemného plynu za august 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
797.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210337 |
9.8.2021 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 7/2021 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210336 |
3.8.2021 |
Jedálne kupóny na mesiac august 2021 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,104.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210335 07/2021 |
9.8.2021 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - jún 2021 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210334 |
4.8.2021 |
Nájomné za 7/2021 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
45.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210332 |
3.8.2021 |
rosič STIHL + olej |
Zak Services. s.r.o. |
46058541 |
511.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210331 |
9.8.2021 |
Občasná obsluha plynového kotla v ZOS -júl 2021 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210330 |
4.8.2021 |
Kópie za obdobie 7/2021 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 7/2021 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
120.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210328 |
4.8.2021 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2021 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51210327 |
29.7.2021 |
Telefónne hovory júl 2021 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
679.16 EUR |