|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220583 |
8.12.2022 |
Dodávka plynu 12/ˇ2022 MsÚ, ZOS. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220582 |
7.12.2022 |
Oprava vozidla pre opatrovateľskú službu - Dacia Dokker |
Jaroslav Gábor - J & JG Autoservis |
45340790 |
485.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220581 |
7.12.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 11/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220580 |
8.12.2022 |
Služby v oblasti BOZP 11/2022. |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220579 |
8.12.2022 |
Dodávka elektriny december 2022 zálohová fa. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220578 |
6.12.2022 |
Usporiadanie exkurzie v múzeu sestier Royových |
SLUHA, o. z. |
42020395 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220577 |
6.12.2022 |
Drevené označovacie tabuľky |
Drevodekor - Anna Evinicová |
320-9651 |
26.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220576 |
7.12.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
409.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220575 |
7.12.2022 |
Podpora zálohovacieho systému Acronis Backup Advanced Workstation do 10.2.2024 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
872.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220574 |
7.12.2022 |
Opravy na VM serverov vo VMware |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220573 |
7.12.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 11/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220572 |
7.12.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2022 do 31.12.2022 |
RadioLAN, spol. s r.o. |
35892641 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220571 |
8.12.2022 |
Oprava elektroinštalácií v HZ Drgoňova Dolina. |
Michal Dolák |
40468941 |
4,130.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220570 |
8.12.2022 |
Príslušenstvo k telefónu. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
18.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220568 |
2.12.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia ustanovujúceho MsZ dňa 21.11.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220567 |
2.12.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (11/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220565 |
1.12.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,923.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220564 |
1.12.2022 |
Darčekové kupóny CADHOC na rok 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,380.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220563 |
1.12.2022 |
Práce súvisiace s vystavením a prevzatím kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú... |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220562 |
1.12.2022 |
Kancelársky materiál. |
KOHI-MARKET SK s.r.o. |
44796064 |
120.34 EUR |