Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51230243 6.6.2023 Dodávka plynu - záloha jún 2023. SPP, a. s. 35815256  5,449.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230242 6.6.2023 Služby v mestskom dome za máj 2023. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,860.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230241 9.6.2023 Kancelársky papier zn. Navigator A4 (240 bal.) Lyreco CE, SE 35958120  1,382.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230240/8329005652 19.6.2023 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  19.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230239/123073 6.6.2023 Strava klienti ZOS 5/2023 Marián Paška PKP 46408754  1,854.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230238 5.6.2023 Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  109.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230237 2.6.2023 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2023 do 30.6.2023 Slovanet, a.s. 35765143  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230236 6.6.2023 Služby v oblasti BOZP a OPP za 5/2023 Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230235 2.6.2023 Školské potreby MEGGY-T s.r.o. 52189562  771.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230234 6.6.2023 Dodávka elektrickej energie - jún 2023. encare, s.r.o. 52302555  1,731.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230233 2.6.2023 Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866  579.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230232 2.6.2023 Ročná podpora programu Matrika (6/2023 - 5/2024) IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy 162957  33.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230231 2.6.2023 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2023) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230229 6.6.2023 Telefónne hovory za máj 2023 Orange Slovensko a.s. 35697270  708.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230228 29.5.2023 Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ,inštalačné a... JKC, s.r.o. 44310595  13,191.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230227 29.5.2023 Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ JKC, s.r.o. 44310595  6,799.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230226 6.6.2023 Oprava regulačného systému PLYNOTERM Kopún Vladimír 37025988  190.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230225 6.6.2023 1. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... MANOS CONSULTING, s. r. o. 46041915  2,160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230224 5.6.2023 Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká Peter Šolc 44232110  1,700.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230223 25.5.2023 Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách Mgr. Beáta Sklenárová 50813331  309.00 EUR 
Nastavenia cookies