|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230243 |
6.6.2023 |
Dodávka plynu - záloha jún 2023. |
SPP, a. s. |
35815256 |
5,449.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230242 |
6.6.2023 |
Služby v mestskom dome za máj 2023. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230241 |
9.6.2023 |
Kancelársky papier zn. Navigator A4 (240 bal.) |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
1,382.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230240/8329005652 |
19.6.2023 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230239/123073 |
6.6.2023 |
Strava klienti ZOS 5/2023 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,854.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230238 |
5.6.2023 |
Práce vykonané žeriavom - pomoc pri skladaní stromu |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
109.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230237 |
2.6.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2023 do 30.6.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230236 |
6.6.2023 |
Služby v oblasti BOZP a OPP za 5/2023 |
Ľubica Antálková - FIRE & SAFE |
50570536 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230235 |
2.6.2023 |
Školské potreby |
MEGGY-T s.r.o. |
52189562 |
771.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230234 |
6.6.2023 |
Dodávka elektrickej energie - jún 2023. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230233 |
2.6.2023 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní (realizované cez EKS) |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
579.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230232 |
2.6.2023 |
Ročná podpora programu Matrika (6/2023 - 5/2024) |
IVES Organizácia pre informatiku verejnej správy |
162957 |
33.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230231 |
2.6.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (5/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230229 |
6.6.2023 |
Telefónne hovory za máj 2023 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
708.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230228 |
29.5.2023 |
Dodanie zariadení/aktívnych prvkov serverovní pre budovu nového MsÚ,inštalačné a... |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
13,191.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230227 |
29.5.2023 |
Realizácia pokrytia wifi signálom budovy nového MsÚ |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
6,799.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230226 |
6.6.2023 |
Oprava regulačného systému |
PLYNOTERM Kopún Vladimír |
37025988 |
190.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230225 |
6.6.2023 |
1. časť odplaty - činnosť externého manažmentu - implementácia projketu "regenerácia... |
MANOS CONSULTING, s. r. o. |
46041915 |
2,160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230224 |
5.6.2023 |
Oprava garáží - Hasičská zbrojnica Topolecká |
Peter Šolc |
44232110 |
1,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230223 |
25.5.2023 |
Supervízia pre zamestnancov v sociálnych službách |
Mgr. Beáta Sklenárová |
50813331 |
309.00 EUR |