|
Typ
|
Číslo
![](/images/Desc.gif) |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51230423 |
11.9.2023 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 8/2023 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230421 |
11.9.2023 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (8/2023) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230420 |
11.9.2023 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2023 do 31.8.2023 |
Slovanet, a.s. |
35765143 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230418 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3025ac za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
122.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230417 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3040c za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230416 |
7.9.2023 |
Nájomné zariadenie Toshiba e-Studio 3515ac za 8/2023 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
117.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230408 |
18.8.2023 |
Materiál a pracovný odev DHZM Topolecká - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,246.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230407 |
18.8.2023 |
Materiál a pracovná obuv DHZM Stará Turá - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,228.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230404 |
18.8.2023 |
Neoprénový oblek - DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
ProIZS SK, s. r. o. |
52287491 |
242.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230403 |
17.8.2023 |
Materiál a pracovné odevy - DHZM Papraď - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
3,197.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230402 |
18.8.2023 |
Tovar pre DHZM Drgoňova Dolina - dotácia |
FRIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
465.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230401 |
17.8.2023 |
II. PP vozidla IVECO Daily - DHZM Súš - dotácia |
AUTO - IMPEX spol. s r.o. |
17329477 |
973.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230392 |
17.8.2023 |
Rozšírenie MIS-EIS - licencie pre ďalších užívateľov (2 ks) |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. |
31359159 |
4,752.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230390 |
11.8.2023 |
Sada pohárov a medailí - DHZ Topolecká súťaž |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
288.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230385 |
11.8.2023 |
Kaskadérska show - Tanec slnka 2023 |
INDIANS CMC Bratislava, o. z. |
52359352 |
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230381/123105 |
22.8.2023 |
Strava klienti ZOS 7/23 |
Reštaurácia PKP Marián Paška |
46408754 |
1,980.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230380 |
8.8.2023 |
Výpočtová technika - HDMI repeater, sety klávesnica+myš,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
371.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230378/4123025947 |
22.8.2023 |
Internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230373 |
8.8.2023 |
Výroba a odvysielanie videotextových informácií v TV Stará Turá za júl 2023. |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51230372 |
8.8.2023 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2023 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |