Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2699807826 5.11.2018 predplatné časopisu Právo pre obce Wolters Kluwer s.r.o. 31348262  79,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2018 5.11.2018 Zriadenie vecného bremena Dušan Prachár    
Detail Faktúra došlá 2018015 5.11.2018 Oprava zatekania v byte č. 2 v BD na Mýtnej 537/46 Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD zo dňa 31.10.2018 31.10.2018 Vypracovanie PD stavby: "Rekonštrukcia lávky cez Topolecký potok oproti predajne potravín... archpoint s.r.o. 47540711  5 370,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018196 31.10.2018 Podpora softwaru Veeam Backup Essentials Standard 2 socket bundle na 1 rok JKC, s.r.o. 44310595  325,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180448 31.10.2018 Vypracovanie projektovej dokumentácie-trvalé dopravné značenia Ing.Ján Malast-STAMAT 32211175  1 100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018005 31.10.2018 Materiál na opravu strechy na Dome služieb Vladimír Černák 34549714  11 371,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018197 31.10.2018 Oprava zatekania v byte na ul. Mýtnej 537/46 Milan Margetin - Inštalatér, Kúrenár 46 860 908  250,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180456/0004289385 31.10.2018 MT - ZOS Orange Slovensko a.s. 35697270  32,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180454 (28306007) 29.10.2018 Podpora programov PaM a BAN za obdobie 1.10.2018 - 31.12.2018 SOFTIP, a.s. 36785512  91,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180450 (170802) 29.10.2018 Servis klimatizačných jednotiek (vnútorné a vonkajšie) v budove MsÚ - ročná údržba za rok... ASSA SR s.r.o. 36 564 966  396,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018195 29.10.2018 Kontrola a čistenie komínov Marek Pleško - kominár 43774318  190,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180092 26.10.2018 Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 180093 26.10.2018 Audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018193 26.10.2018 disk WD 2TB TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  99,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180449 (4018109) 26.10.2018 Ohňostroje k podujatiam: Silvestrovský ohňostroj a ohňostroj k Lampiónovému sprievodu PRIVATEX PYRO s.r.o. 31565433  642,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 118111835 26.10.2018 Jedálne kupóny na mesiac november 2018 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  4 465,80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 36/maj/2018 26.10.2018 Zámene nehnuteľností Trenčiansky samosprávny kraj 36126624  2 073,96 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180445 25.10.2018 Tlačivá k dani z nehnuteľnosti CONNECT Ing. Zsolt Marczibál 17644429  105,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180446/474387000 25.10.2018 elektrina ZOS Distribúcia SPP, a.s. 35910739  110,00 EUR 
Nastavenia cookies