Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51180401 (20180887) 5.10.2018 Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866  429,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018165 4.10.2018 Terpovanie sedačiek v ZOS Tepovanie MH - Marek Horák 44975392  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811801849 4.10.2018 Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie Rotex Elektro s.r.o. 36322229  3 601,18 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018166 4.10.2018 Elektromontážne práce EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  521,90 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018167 4.10.2018 sedátko do sprchy a montáž EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  126,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/šp/2018 4.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský basketbalový klub Stará Turá 340 115 01  5 195,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/šp/2018 4.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Wushu centrum Stará Turá 340 071 13  2 132,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 247028710 4.10.2018 Office TV M + nájomné za HD set-top-box. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/šp/2018 4.10.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Stará Turá Mestský kolkársky klub Stará Turá 340 106 02  1 036,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018161 3.10.2018 Polohopisné a výškopisné geodetické domeranie pre vypracovanie projektu stavby: "Cyklochodník... Ing. Miriam Bunčiaková 43600913  1 600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018162 3.10.2018 Autobusová doprava do Bojníc pre Denné centrum seniorov Stará Turá a Papraď Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  400,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312018 3.10.2018 seminár Ustanovujúce zasadnutie OZ Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  36,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018163 3.10.2018 Výstavba detského ihriska v areáli Základnej školy na Komenského ulici v Starej Turej KOSTE plus s.r.o. 48 324 5822  18 113,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180377/2192018 3.10.2018 maľovanie šatne Ladislav Kubiš 33443114  80,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2018164 3.10.2018 kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  446,85 EUR 
Detail Faktúra došlá 21180381/201835 3.10.2018 zál. platba - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  2 511,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180382/201836 3.10.2018 vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  1 997,33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180391/474387000 3.10.2018 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180394/2018004652 3.10.2018 Zál. platba vody -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 563820476 3.10.2018 Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica SPP, a. s. 35815256  205,00 EUR 
Nastavenia cookies