|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220088 |
9.3.2022 |
Podpora programového vybavenia SOPHOS Email Advanced |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,354.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220092 |
9.3.2022 |
Videotextové informácie TV Stará Turá za 2/2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220091 |
9.3.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2022 do 30.4.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220098 |
9.3.2022 |
ADSL Rapid 03/2022 ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
22.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220100 |
9.3.2022 |
Poplatky za telekomunikačné služby 02/2022 ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220102 |
10.3.2022 |
Oprava záložného zdroja ESP, diagnostika tlačiarní |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
95.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220096 |
10.3.2022 |
Vystúpenie a koncert Veroniky Rabada s kapelou pri príležitosti pomoci obetiam postihnutých... |
ŠoPeRa production, s. r. o. |
51817799 |
1,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220103 |
10.3.2022 |
Ozvučenie kapely a podujatia - Koncert pre Ukrajinu v Starej Turej |
BV ton, s. r. o. |
50456601 |
850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220301 |
10.3.2022 |
Činnosť odborne spôsobilej osoby na zabezpečovanie inžinierskej činnosti na UPM zmeny a donky... |
Ing. arch. Karol Ďurenec, s.r.o. |
44485441 |
3,351.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20220004 |
10.3.2022 |
architektonická štúdia :Konverzia školy na MsÚ |
Ing. arch. Marek Pavlech |
46 933 514 |
4,785.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220097 |
10.3.2022 |
Telefónne poplatky marec 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220090 |
10.3.2022 |
Elektrina marec 2022 (MsÚ, ZOS, ihrisko). |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220083 |
10.3.2022 |
Služby v Mestskom dome za február 2022. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220014 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny za február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
-23.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220015 |
10.3.2022 |
Vyúčtovanie elektriny február 2022 MsÚ. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
376.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220099 |
10.3.2022 |
Autorská odmena za licenciu za verejné užívanie hudobných diel. |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudob |
00178454 |
36.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220089 |
10.3.2022 |
Zabezpečenie prevádzky odlučovača ropných látok - parkovisko pri BD Štefánika č.377. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
84.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220079 |
14.3.2022 |
zabezpečenie autobus. spojenia 02/2022 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
61.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
59220004 |
15.3.2022 |
Isamosprava.sk - single licencia na 1 rok. |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
169.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200084 |
15.3.2022 |
Elektrická energia a distribučné služby 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21.10 EUR |