|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2201638 |
23.3.2022 |
Plastový kontajner 660 l |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
7,132.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220132 |
29.3.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Papraď |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220131 |
29.3.2022 |
zdravotná spôsobilosť DHZM Topolecká |
MOOTIL-MED s.r.o. MUDr. Mojmír Muth |
36342254 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220135 |
30.3.2022 |
Telefónne hovory marec 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
665.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220137 |
31.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac apríl 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,990.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV22007 |
4.4.2022 |
Rekonštrukcia kanalizácie |
DIKRA s.r.o. |
47465590 |
27,988.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
4.4.2022 |
vypracovanie polohopisu a výškopisu zóna Matras |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
4.4.2022 |
geodetické práce - polohopis + výškopis od kruhového objazdu po sporiteľňu |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
470.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022158 |
4.4.2022 |
poplatok za vyjadrenie k PD Konverzia školy na MsÚ a PD Obnova bytového domu na ul. Mýtna... |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12201045 |
4.4.2022 |
posúdenie PD Obnova bytového domu ulica Mýtna 595/44, Stará Turá |
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p. |
00057380 |
216.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220140 |
5.4.2022 |
SSL certifikát pre dochadzka.staratura.sk (od 17.3.2022 do 16.3.2023) |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220141 |
5.4.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (3/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022002 |
6.4.2022 |
Vypracovanie prjektovej dokumentácie: Obnova bytového domu ul. Mýtna 594/44, Stará Turá |
ERGAprojekt s.r.o. |
46935452 |
8,160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220142 |
6.4.2022 |
oprava AVIA Furgon DHZM Topolecka |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
697.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220138 |
6.4.2022 |
Vlajky mesta. |
LIM PO s.r.o. |
36498980 |
70.70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220147 |
6.4.2022 |
Dodávka zemného plynu apríl 2022. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220146 |
6.4.2022 |
Dodávka elektriny apríl 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220144 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody apríl až jún 2022. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
757.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220143 |
6.4.2022 |
Vyúčtovanie vodné január až marec 2022 DHZ Drgoňova Dolina. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
16.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220145 |
6.4.2022 |
Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpad. vôd 1.4.-30.6.2022 |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
411.00 EUR |