Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51220157 7.4.2022 Vyúčtovanie elektriny 03/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  12.31 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220017 8.4.2022 Vyúčtovanie elektriny marec 2022 - MsU. encare, s.r.o. 52302555  -352.85 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220016 8.4.2022 Vyúčtovanie elektriny sobášna sieň za marec 2022. encare, s.r.o. 52302555  -14.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220151 8.4.2022 Služby v oblasti BOZO a OPP za marec 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220155 8.4.2022 Office TV M, nájomné za HD set top box apríl až jún 2022. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  62.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220158 8.4.2022 Služby v Mestskom dome Stará Turá za marec 2022. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  4,860.10 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220007 8.4.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Lubina 311731  255.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220008 8.4.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Kostolné 311707  105.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220009 8.4.2022 Vypracovanie sociálnych posudkov Obec Hrašné 311634  300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220162 11.4.2022 Oprava WC v ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  27.30 EUR 
Detail Faktúra došlá FV22014 11.4.2022 Prestavba ob. č. 377 internát na BD - realizácia vonkajšieho schodiska DIKRA s.r.o. 47465590  2,780.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220163 11.4.2022 Vstupenky na kultúrne predstavenie - Denné centrum seniorov Dom kultúry Javorina 36130125  170.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220165 11.4.2022 Ochranné a hygienické pomôcky pre terénnu opatrovateľskú službu PhDr Gabriela Spišáková - Majster papier 33768897  227.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220149 11.4.2022 Kópie za obdobie 3/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 3/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  126.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220150 11.4.2022 Kópie za obdobie 01/2022- 03/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 03/2022 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  314.93 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220152 11.4.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 3/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220154 11.4.2022 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220166 11.4.2022 Spracovanie PPP U marec 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  0.34 EUR 
Detail Faktúra došlá FA 20220007 12.4.2022 Zálohová platba na realizačnom projekte interiéru : Konverzia školy na MsÚ Ing. arch. Marek Pavlech 46 933 514  9,925.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 06-03/2022 12.4.2022 Realizácia verejného obstarávania na akciu: Konverzia školy na MsU , Stará Turá VO-TOR s.r.o. 50 634 178  1,200.00 EUR 
Nastavenia cookies