Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54220011 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov od 1.1. - 4.5.2021 DŠS nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  -136.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220009 1.3.2022 vyúčtovanie režijných nákladov 1.1.-26.2.2021 DŠS zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  -196.65 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220071 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 7.4.-31.12.2021 DŠS zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  271.53 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220010 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 27.2.-6.4.2021 DŠS zmluva o výpožičke. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  -38.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220020 - 20220006 1.3.2022 Vyhotovenie smaltovaných tabuliek súpisných a orientačných čísiel SMALT MIŠÍK s.r.o. 54023203  92.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51550072 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 17.8.-31.12.2021 nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  62.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220012 1.3.2022 Vyúčtovanie režijných nákladov 5.5.-17.8.2021 DŠS nájomná zmluva. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 30794536  -96.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220076 1.3.2022 Telefónne hovory február 2022. Orange Slovensko a.s. 35697270  696.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 59220003 3.3.2022 Obálky. Harmanec-Kuvert, spol. s r.o. 36 618 675  224.44 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220078 3.3.2022 Služby v oblasti BOZP a OPP za február 2022. Ľubica Antálková - FIRE & SAFE 50570536  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220081 3.3.2022 Dodávka plynu marec 2022. SPP, a. s. 35815256  890.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220077 3.3.2022 Ročný prístup EPI Právny systém S-EPI, s.r.o. 36014991  737.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220082 7.3.2022 Položkový rozpočet (indexácia rozpočtu) - projekt Regenerácia voľnočasového priestoru v... Katarína Martinusová 43228950  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2200100014 8.3.2022 Realizácia elektronickej aukcie eBIZ Consulting s.r.o. 47 151 528  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/007 8.3.2022 Faktúra poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za potvrdenie o nepriaznivom zdravotnom stave... MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220013 8.3.2022 Vyúčtovanie elektriny 02/2022 ZOS encare, s.r.o. 52302555  6.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220084 9.3.2022 Nájomné za 2/2022 - zariadenie Toshiba e-Studio 3040c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  45.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220085 9.3.2022 Kópie za obdobie 2/2022 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 2/2022 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  144.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220086 9.3.2022 Servisná podpora pre Kerio produkty 2/2022 JKC, s.r.o. 44310595  198.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220087 9.3.2022 Update operačného systému Linux Debian, prevernie updatov serverov JKC, s.r.o. 44310595  240.00 EUR 
Nastavenia cookies