|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200063 |
15.3.2022 |
Dodávka tepla 02/2022 - Denné centrum seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
327.41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220112 |
15.3.2022 |
Strava 02/2022 ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,663.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV2200064 |
16.3.2022 |
Dodávka tepla pre objekt na ul. Gen. M.R.Štefánika 377 (28.01.2022-28.02.2022) |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
2,546.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220109 |
16.3.2022 |
Originálne tonery a náplne do tlačiarní Canon, HP a Brother |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
625.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220111 |
16.3.2022 |
Zavedenie zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a zákona č. 95/2019 Z. z. o... |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
3,030.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220108 |
18.3.2022 |
Telekomunikačné poplatky február 2022 Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
14/2022 |
18.3.2022 |
Znalecký posudok |
Ing. Eva Gregušová |
1026977952 |
1,400.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220006 |
22.3.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 3/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220119 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- technológie -... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
597.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220120 |
23.3.2022 |
Obstarávateľ VO- Projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Stará Turá- stavebné... |
E-VO, s.r.o. |
47197331 |
897.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022016 |
24.3.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu na BD Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
12,903.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022015 |
24.3.2022 |
Stavebné práce: Prestavba objektu internátu na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
|
119,431.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022017 |
24.3.2022 |
Stavebné práce : Prestavba internátu na Bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
3,115.31 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022013 |
24.3.2022 |
Stavebné práce: prestavba objektu Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
2,706.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022012 |
24.3.2022 |
Prestavba Domu špecialistov na bytový dom |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
43,690.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022011 |
24.3.2022 |
Prestavba Domu špecialistov na BD |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
173,594.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220116 |
25.3.2022 |
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
4,018.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220115 |
25.3.2022 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.3.2022-10.6.2022) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220118 |
25.3.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 3/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202202716 |
24.3.2022 |
Výklopný kontajner s príslušenstvom |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
4,944.38 EUR |