Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 54220006 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -7.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220005 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -40.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 54220004 15.2.2022 Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. BCF ENERGY, s.r.o. 51 966 255  -236.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220061 15.2.2022 Poštové služby január 2022. Slovenská pošta,a.s., 36631124  371.50 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220056 15.2.2022 Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. SLOVGRAM 17310598  38.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220049 15.2.2022 Hlasové pripojenia február 2022. SWAN,a.s., Bratislava 47258314  167.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022/002 16.2.2022 Úhrada faktúry za potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Denisa Mitanová. MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220063 16.2.2022 Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452  185.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220065 17.2.2022 Telekomunikačné poplatky za január 2022 - Mestský dom. TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  154.56 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220064 17.2.2022 Kancelársky materiál. OfficeLand, s. r. o. 35843136  80.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220054 18.2.2022 autobusové spojenie 01 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  42.12 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022003 21.2.2022 Stavebné práce na stavbe: prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom,... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  106,921.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022003 21.2.2022 Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  24,998.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022004 21.2.2022 stavebné práce pre stavbu: Prestavba Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  41,884.00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41220005 23.2.2022 Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2022 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220067 25.2.2022 Čítačky SIM kariet Info consult, s.r.o. 36007561  38.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220073 1.3.2022 Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 17.2.2022 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  360.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220075 1.3.2022 Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2022) SOMI Systems, a.s. 36041432  240.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220070 1.3.2022 Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2022 SIOX s.r.o. 47012676  208.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51220074 1.3.2022 Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654  4,985.40 EUR 
Nastavenia cookies