|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
54220006 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 17.9. - 27.10.2021 HZ Topolecká. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-7.45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220005 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 garáž. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-40.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220004 |
15.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 1.1. - 27.10.2021 multifunkčné ihrisko. |
BCF ENERGY, s.r.o. |
51 966 255 |
-236.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220061 |
15.2.2022 |
Poštové služby január 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
371.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220056 |
15.2.2022 |
Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2022. |
SLOVGRAM |
17310598 |
38.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220049 |
15.2.2022 |
Hlasové pripojenia február 2022. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/002 |
16.2.2022 |
Úhrada faktúry za potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti MUDr. Denisa Mitanová. |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220063 |
16.2.2022 |
Oprava wifi pripojenia na Námestí Slobody |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
185.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220065 |
17.2.2022 |
Telekomunikačné poplatky za január 2022 - Mestský dom. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
154.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220064 |
17.2.2022 |
Kancelársky materiál. |
OfficeLand, s. r. o. |
35843136 |
80.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220054 |
18.2.2022 |
autobusové spojenie 01 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
42.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
21.2.2022 |
Stavebné práce na stavbe: prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom,... |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
106,921.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022003 |
21.2.2022 |
Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
24,998.87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022004 |
21.2.2022 |
stavebné práce pre stavbu: Prestavba Domu špecialistov na bytový dom Stará Turá |
STROJSTAV spol. s.r.o. |
31573258 |
41,884.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41220005 |
23.2.2022 |
Prenájom inteligentných lavičiek za 2/2022 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220067 |
25.2.2022 |
Čítačky SIM kariet |
Info consult, s.r.o. |
36007561 |
38.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220073 |
1.3.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 17.2.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220075 |
1.3.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (2/2022) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220070 |
1.3.2022 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 2/2022 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
208.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220074 |
1.3.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac marec 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
4,985.40 EUR |