|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51220022 |
28.1.2022 |
Jedálne kupóny na mesiac február 2022 |
UP Déjeuner, s.r.o. |
53528654 |
3,725.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220021 |
28.1.2022 |
Mobilné telefónne služiby január 2022. |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
685.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022001 |
31.1.2022 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
2,587.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220025 |
31.1.2022 |
Výroba a odvysielanie záznamu zo zasadnutia MsZ dňa 20.1.2022 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2022/07 |
3.2.2022 |
Úhrada všeobecnému lekárovi za potvrdenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pre účely... |
MUDr. Ing. Andrea Staníková, ESAMED, s.r.o. |
44350741 |
30.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220026 |
4.2.2022 |
Nové moduly Kalendár zberu odpadov a banner pre upútavky |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220027 |
4.2.2022 |
Školenie ku kybernetickej a informačnej bezpečnosti |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
696.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220028 |
4.2.2022 |
Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti (adekvátna časť) |
SOMI Systems, a.s. |
36041432 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220035 |
7.2.2022 |
Strava klientov ZOS 01/2022 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,836.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220029 |
7.2.2022 |
Dodávka elektriny február 2022. |
encare, s.r.o. |
52302555 |
1,731.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220033 |
7.2.2022 |
Služby v Mestskom dome. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
4,860.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220003 |
7.2.2022 |
Opravená fa za dodávku elektriny 28.10. - 23.11.2021 HZ Topolecká. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-206.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220002 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 multifunkčné ihrisko. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-73.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54220001 |
7.2.2022 |
Opravená fa za elektrinu 28.10. - 23.11.2021 garáž. |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
-28.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220040 |
7.2.2022 |
Spracovanie PPP U za január 2022. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
0.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220037 |
7.2.2022 |
Dodávka plynu za február 2021. |
SPP, a. s. |
35815256 |
890.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220032 |
7.2.2022 |
Podpora programov PaM a BAN za obdobie 01.01.2022 - 31.03.2022 |
SOFTIP, a.s., |
36785512 |
91.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220034 |
8.2.2022 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2022 do 31.3.2022 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220039 |
7.2.2022 |
Servisná podpora pre Kerio produkty 1/2022 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51220036 |
8.2.2022 |
revízia elektrických spotrebičov-mestskom dome |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
21.60 EUR |