|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190370 |
13.8.2019 |
Elektrická energia júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
300.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190369 |
13.8.2019 |
Elektrická energia - sobášna sieň júl 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
100.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190376 |
13.8.2019 |
Spracovanie PPP júl 2019. |
Slovenská pošta |
|
2.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190366 |
13.8.2019 |
Telefónne hovory august 2019. |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
167.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190327/8236431356 |
13.8.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190373/119076 |
13.8.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,663.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190367/4119018479 |
13.8.2019 |
internet ZOS |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190365/8238559535 |
13.8.2019 |
pevná linka ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190375 |
14.8.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 8/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/33 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia. |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900288 |
16.8.2019 |
Denné centrum - dodávka tepla 7/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319031977 |
16.8.2019 |
Denné centrum seniorov - internet 09/2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
712019 |
16.8.2019 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely sociálneho posúdenia |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
75.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190380 |
19.8.2019 |
HDD 6TB Seagate do NAS |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
402.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190379 |
19.8.2019 |
Poštové služby júl 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
543.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190382 |
21.8.2019 |
Tovar pre DHZM D.Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
1,168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190381 |
22.8.2019 |
Otvorenie a likvidácia trezoru v budove MsÚ. |
EU mechanika, s.r.o. |
36 301 884 |
267.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190384 |
22.8.2019 |
Vytvorenie nového virtuálneho prostredia vo VMware pre MIS-AIS s OS Windows Server Standard 2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,164.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190386 |
26.8.2019 |
Multifunkčné elektródy CPR-D padz so pre MsP. |
MEDIC HELPS, spol. s r.o. |
50977075 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190014 |
26.8.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac august 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |