Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41190015 25.9.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac september 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190436 (20190690) 27.9.2019 Náplň do lekárničky PYROSLOVAKIA, s.r.o. 44608101  134.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190435 (1020190369) 27.9.2019 Vypracovanie PD a nákup značiek- Európsky týždeň mobility - uzávera cesty NEMTECH, s. r. o. 50644866  394.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190434 30.9.2019 Nábytok do kancelárií. Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  2,056.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190402/86768771 1.10.2019 elektrina ZOS SPP, a. s.   143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190412/190332 1.10.2019 oprava WC ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  34.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190413/1900319 1.10.2019 občasná obsluha kotla ZOS TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190442 1.10.2019 Telefónne hovory IX/2019. Orange Slovensko a.s. 35697270  566.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190443 1.10.2019 Zabezpečenie záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2019 RZP, a. s. 36 331 023  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190439 2.10.2019 Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 19.9.2019 Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 34119612  405.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190441 2.10.2019 Kópie za obdobie 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2019 - zariadenie... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  111.71 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190440 2.10.2019 Kópie za obdobie 7/2019- 9/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2019 -... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  230.62 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190446 2.10.2019 Jedálne kupóny za mesiac október 20019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,708.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190393 28.8.2019 Stravné lístky na mesiac september 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,416.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190449 3.10.2019 Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2019 do 30.11.2019 ICS Systems, s.r.o. 36306452  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190458 7.10.2019 Office TV M UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  63.39 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190451 7.10.2019 Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.10.2019 do 31.12.2019... PreVaK, s.r.o. 359115749  619.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190452 7.10.2019 Vodné a stočné vyúčtovanie za júl až september 2019 za HZ Drgoňova Dolina. PreVaK, s.r.o. 359115749  1.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190448 7.10.2019 Elektrická energia 10/2019 -hasičské zbrojnice a garáže. SPP, a. s. 35815256  254.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190459 7.10.2019 Spracovanie miezd za 8/2019 v Programe personalistika a Mzdy (Softip Profit). SOFTIP, a.s., 36785512  1,080.00 EUR 
Nastavenia cookies