|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190317 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné IV.-VI.2019 HZ Drgoňova Dolina |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
2.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190319 |
10.7.2019 |
Vodné a stočné za Vii.-IX.2019 MsÚ a MsP. |
PreVaK, s.r.o. |
359115749 |
619.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190300 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie videozáznamu zasadnutia MsZ v Starej Turej dňa 20.6.2019 |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
355.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190313 |
10.7.2019 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190304 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 6/2019 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
174.77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190303 |
10.7.2019 |
Kópie za obdobie 4/2019- 6/2019 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 6/2019 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
255.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190307 |
10.7.2019 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 6/2019 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
2.7.2019 |
Antivírusová ochrana KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS SELECT |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
1,704.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190309 |
10.7.2019 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190295 |
10.7.2019 |
Tonery do tlačiarní zn. HP a Canon (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
379.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190315 |
10.7.2019 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 7/2019 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190308 |
10.7.2019 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - júl 2019 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
383.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190326 |
10.7.2019 |
Telefónne hovoryjúl 2019 |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
178.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190327 |
10.7.2019 |
Telefonické hovory jún 2019 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190328 |
10.7.2019 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
88.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190330 |
11.7.2019 |
Elektrická energia jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
297.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190324 |
11.7.2019 |
Autobusové spojenie 06/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190331 |
11.7.2019 |
Spracovanie poštového peňaž. poukazu jún 2019. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
2.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190332 |
11.7.2019 |
Elektrická energia - sobášna miestnosť jún 2019. |
SPP, a. s. |
35815256 |
118.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900236 |
16.7.2019 |
Dodávka tepla v Dennom centre seniorov za 6/2019 |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
152.92 EUR |