|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2103/2019 |
18.4.2019 |
poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... |
Enif s. r. o. |
4546537 |
746.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
190100004 |
7.5.2019 |
Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" |
Servis MDD s. r. o. |
51193817 |
95,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/FV190350 |
23.5.2019 |
Sladkosti na Deň detí na Dubníku |
LIMONE s.r.o |
47489961 |
32.21 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019/021 |
23.5.2019 |
Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti |
MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. |
44418311 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190217 (282) |
27.5.2019 |
Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) |
JURIGA spol. s r.o. |
31344194 |
649.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
119053710 |
29.5.2019 |
Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3,864.40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190008 |
29.5.2019 |
Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac máj 2019 |
GF Concept s.r.o. |
45302855 |
351.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190221 (19VF0425) |
30.5.2019 |
Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 |
Hygotrend SK s.r.o. |
44501781 |
177.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190230 (1952321622) |
30.5.2019 |
Nábytok do kancelárie |
Tempo Kondela, s. r. o. |
36 409 154 |
898.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
ŽU/60195886 (190106268) |
30.5.2019 |
Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku |
Slavomír Binčík - Junior |
34391509 |
47.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
19VF05327 |
20.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál |
Pracovné odevy ZIKO s.r.o. |
46566970 |
108.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2019000059 |
30.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam |
TBS, a.s. Agropenzión Adam |
36303241 |
1,182.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201909 |
30.5.2019 |
Otvorená náruč Podkylava 2019 - masérske služby |
Bc. Matúš Papay FYZIO |
46990551 |
200.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190232 (0004289385) |
30.5.2019 |
Ochranné sklo NUVO na Samsung Galaxy J4 PLUS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190231 (0004289385) |
30.5.2019 |
Mobilné telefónne hovory - máj 2019 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
590.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190228 (FV1900195) |
31.5.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti PZ Mýtna - Voľby do EP |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190227 (FV1900196) |
31.5.2019 |
preprava volebných komisií - Voľby do EP |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190233 (20190151) |
31.5.2019 |
preprava volebných komisií -Voľby do EP |
Lesotur s.r.o. |
36715191 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190236 (2019019) |
4.6.2019 |
Vykurovanie volebnej miestnosti KD Paprad - Voľby do EP |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190229 |
4.6.2019 |
Revízia elektrospotrebičov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
115.20 EUR |