Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 2103/2019 18.4.2019 poskytnutie služieb - externý manažment k projektu "Zníženie energetickej náročnosti objektu... Enif s. r. o. 4546537  746.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100004 7.5.2019 Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" Servis MDD s. r. o. 51193817  95,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/FV190350 23.5.2019 Sladkosti na Deň detí na Dubníku LIMONE s.r.o 47489961  32.21 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019/021 23.5.2019 Lekárske výpisy pre účely posudkovej činnosti MUDr. Mitanová Denisa, MITAMED s.r.o. 44418311  10.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190217 (282) 27.5.2019 Tonery a náplne do tlačiarní zn. HP, Canon, Brother (realizované ce www.eks.sk) JURIGA spol. s r.o. 31344194  649.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 119053710 29.5.2019 Jedálne kupóny na mesiac jún 2019 UP Slovensko, s.r.o. 31396674  3,864.40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190008 29.5.2019 Prenájom inteligentných lavičiek za mesiac máj 2019 GF Concept s.r.o. 45302855  351.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190221 (19VF0425) 30.5.2019 Hygienické potreby k podujatiu - Staroturiansky jarmok 2019 Hygotrend SK s.r.o. 44501781  177.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190230 (1952321622) 30.5.2019 Nábytok do kancelárie Tempo Kondela, s. r. o. 36 409 154  898.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60195886 (190106268) 30.5.2019 Spotrebný materiál pre Deň detí na Dubníku Slavomír Binčík - Junior 34391509  47.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 19VF05327 20.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 - materiál Pracovné odevy ZIKO s.r.o. 46566970  108.78 EUR 
Detail Faktúra došlá 2019000059 30.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 - služby v Agropenzióne Adam TBS, a.s. Agropenzión Adam 36303241  1,182.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201909 30.5.2019 Otvorená náruč Podkylava 2019 - masérske služby Bc. Matúš Papay FYZIO 46990551  200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190232 (0004289385) 30.5.2019 Ochranné sklo NUVO na Samsung Galaxy J4 PLUS Orange Slovensko a.s. 35697270  24.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190231 (0004289385) 30.5.2019 Mobilné telefónne hovory - máj 2019 Orange Slovensko a.s. 35697270  590.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190228 (FV1900195) 31.5.2019 Vykurovanie volebnej miestnosti PZ Mýtna - Voľby do EP TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  35.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190227 (FV1900196) 31.5.2019 preprava volebných komisií - Voľby do EP TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190233 (20190151) 31.5.2019 preprava volebných komisií -Voľby do EP Lesotur s.r.o. 36715191  100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190236 (2019019) 4.6.2019 Vykurovanie volebnej miestnosti KD Paprad - Voľby do EP Dom kultúry Javorina 36130125  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190229 4.6.2019 Revízia elektrospotrebičov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  115.20 EUR 
Nastavenia cookies