|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51190200 (9001214131) |
13.5.2019 |
Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2019 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
1.76 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41190007 |
14.5.2019 |
Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov |
SERVIS MDD s.r.o. |
51193817 |
4,345.25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190205 (8421971142) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) |
SPP, a. s. |
35815256 |
123.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190204 (9001215157) |
14.5.2019 |
Poštové služby za 4/2019 |
Slovenská pošta, a. s. |
36631124 |
438.75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190207 (8421971143) |
14.5.2019 |
Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) |
SPP, a. s. |
35815256 |
409.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190194 |
15.5.2019 |
Autobusové spojenie 4/2019 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
58.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190199 (08/2019) |
15.5.2019 |
Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl 2019 |
Júlia Gavačová |
51088797 |
50.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4319022673 |
15.5.2019 |
Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
SWAN,a.s., Bratislava |
47258314 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1900177 |
15.5.2019 |
Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
233.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190209 (18901147) |
16.5.2019 |
Toner do zariadenia e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
67.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190177/878431668 |
16.5.2019 |
Elektrina ZOS |
SPP, a. s. |
35815256 |
143.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190181/119046 |
16.5.2019 |
Strava klienti ZOS |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,306.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190192 |
16.5.2019 |
Občasná obsluha kotla |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
28.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190193 |
16.5.2019 |
Pevná linka ZOS |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190195 |
16.5.2019 |
Plynové revízie kotla a rozvodu plynu |
MAPROS, s.r. o. |
36339296 |
197.24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190203/4119010610 |
16.5.2019 |
internet ZOS |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190210 (20190155) |
20.5.2019 |
Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo |
VH-H, s. r. o. |
44645635 |
160.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190211 (FA 0100046) |
21.5.2019 |
Voľby do EP - doprava autobusom na školenie |
Ing. Bohuslav Hargaš |
33443025 |
58.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190189 (11904045) |
10.5.2019 |
Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 |
STABILIT, spol. s. r. o. |
31 102 361 |
73.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51190213 (30193166) |
21.5.2019 |
Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď |
RadioLan, spol. s r.o. |
35892641 |
178.00 EUR |