Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 51190200 (9001214131) 13.5.2019 Spracovanie poštového peňažného poukazu 4/2019 Slovenská pošta,a.s., 36631124  1.76 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 41190007 14.5.2019 Zmluvná pokuta za oneskorenú dodávku kompostérov SERVIS MDD s.r.o. 51193817  4,345.25 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190205 (8421971142) 14.5.2019 Elektrická energia za 4/2019 (sobášna miestnosť) SPP, a. s. 35815256  123.54 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190204 (9001215157) 14.5.2019 Poštové služby za 4/2019 Slovenská pošta, a. s. 36631124  438.75 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190207 (8421971143) 14.5.2019 Elektrická energia za 4/2019 (OVS, MsP) SPP, a. s. 35815256  409.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190194 15.5.2019 Autobusové spojenie 4/2019 SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom 36323977  58.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190199 (08/2019) 15.5.2019 Zhotovenie grafickej úpravy do Pamätnej knihy mesta Stará Turá - apríl 2019 Júlia Gavačová 51088797  50.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 4319022673 15.5.2019 Internet za 6/2019 v Dennom centre seniorov Stará Turá SWAN,a.s., Bratislava 47258314  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1900177 15.5.2019 Dodávka tepla 04/2019 - Denné centrum seniorov Stará Turá TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  233.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190209 (18901147) 16.5.2019 Toner do zariadenia e-STUDIO 305 TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  67.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190177/878431668 16.5.2019 Elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  143.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190181/119046 16.5.2019 Strava klienti ZOS Marián Paška PKP 46408754  1,306.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190192 16.5.2019 Občasná obsluha kotla TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  28.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190193 16.5.2019 Pevná linka ZOS Slovak Telekom, a.s. 35763469  20.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190195 16.5.2019 Plynové revízie kotla a rozvodu plynu MAPROS, s.r. o. 36339296  197.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190203/4119010610 16.5.2019 internet ZOS BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190210 (20190155) 20.5.2019 Autobusová doprava na Oslavy na Bradlo VH-H, s. r. o. 44645635  160.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190211 (FA 0100046) 21.5.2019 Voľby do EP - doprava autobusom na školenie Ing. Bohuslav Hargaš 33443025  58.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190189 (11904045) 10.5.2019 Práce vykonané autožeriavom - pomoc pri stavaní mája dňa 30.4.2019 STABILIT, spol. s. r. o. 31 102 361  73.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51190213 (30193166) 21.5.2019 Zriadenie internetového pripojenia na budove požiarnej zbrojnice Papraď RadioLan, spol. s r.o. 35892641  178.00 EUR 
Nastavenia cookies