|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51180386 |
5.10.2018 |
Hovory -za august- orange |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
289.63 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180402 |
5.10.2018 |
Autobusové spojenie za september |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180401 (20180887) |
5.10.2018 |
Tlač a distribúcia Staroturianskeho spravodajcu - október 2018 |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
429.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180417 (20180189) |
8.10.2018 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 9/2018 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180400 (121113949) |
8.10.2018 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180398 (38900102) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 9/2018 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
138.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180359 (37802062) |
8.10.2018 |
Kópie za obdobie 7/2018- 9/2018 na zariadení Toshiba e-Studio 3040c, nájomné za 9/2018 -... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
222.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180407 (167) |
8.10.2018 |
Výroba a odvysielanie relácie "Novinky zo Starej Turej", videotextových infomácií a vysielanie... |
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. |
34119612 |
784.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180406 (182810) |
8.10.2018 |
Softvérová sloužba ABREM©Monitoring Municipal za 10/2018 |
SIOX s.r.o. |
47012676 |
129.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180405 (18900156) |
8.10.2018 |
USB kľúče SanDisk (pre voľby) |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
71.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180404 (18900155) |
8.10.2018 |
Monitor LED Phlipis 24" |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
103.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180414 |
9.10.2018 |
Telefónne hovory za 9/2018 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
266.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180415 |
9.10.2018 |
Spracovanie PPP U za september |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
54180003 |
9.10.2018 |
Vrátenie poplatku za telekomunikačné služby |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
-102.13 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21180399 |
9.10.2018 |
Vypísanie lekárskych nálezov pre účely posudkovej činnosti. |
Caduceus s.r..o. |
44440308 |
10.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1800325 |
10.10.2018 |
Teplo za 09/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá. |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
165.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4318045723 |
10.10.2018 |
Internet za 11/2018 v Dennom centre seniorov Stará Turá |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
2.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801180398 |
11.10.2018 |
stavebné práce Komunikácia a parkoviská vnútrobloku ul. SNP a ul. hurbanova stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
7,250.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0801180409 |
11.10.2018 |
Stavebné práce na chodníkoch a cyklotrase vnutrobloku ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá |
cesty Nitra,a.s. |
34128344 |
19,214.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51180409/118093 |
11.10.2018 |
Strava klienti ZOS 9/18 |
Marián Paška PKP |
46408754 |
1,198.80 EUR |