Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 292018 26.9.2018 Osvedčovanie listín a podpisov na listinách Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  54.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 59180006 (1814775) 26.9.2018 Zálohová faktúra za vystavenie Výpisu zo Slovenskej komory exekútorov Slovenská komora exekútorov 35659718  4.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180380 (642018) 27.9.2018 Zabezpečenie zdravotníckej záchrannej služby na podujatí - Beh Dubníkom 2018 LSPP Nové Mesto nad Váhom, s. r. o. 36295612  150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0312002 27.9.2018 odborná konferencia Spoločne riešme aktuálne úlohy samosprávy Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy SR 30843570  149.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180384 (1809121) 28.9.2018 Ročná údržba a metodická podpora pre MIS-AIS a MIS-EIS (18.10.2018 - 17.10.2019) A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & Servis s.r.o. 31359159  9,030.00 EUR 
Detail Faktúra došlá ŽU/60188768 (320181202) 16.10.2018 Lampióny + príslušenstvo pre podujatie MsÚ - Lampiónový sprievod WEBLIFE, s. r. o. 45428379  148.24 EUR 
Detail Faktúra došlá 201848 2.10.2018 Precenenie rozpočtu stavby: Cyklochodník kataster Stará Turá ARGUS-DS s.r.o.   300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 302018 2.10.2018 seminár Vedenie pokladnice z hľadiska účtovníctva Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 282018 2.10.2018 seminár novela zák. č. 305/2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane a sociálnej kuratele Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  18.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 312018 3.10.2018 seminár Ustanovujúce zasadnutie OZ Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia - RVC 34006273  36.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180377/2192018 3.10.2018 maľovanie šatne Ladislav Kubiš 33443114  80.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 21180381/201835 3.10.2018 zál. platba - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  2,511.06 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180382/201836 3.10.2018 vyučtovacia faktúra - rekonštrukcia ZOS EVAM plus, s.r.o. 50 843 621  1,997.33 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180391/474387000 3.10.2018 elektrina ZOS SPP, a. s. 35815256  110.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51180394/2018004652 3.10.2018 Zál. platba vody -ZOS PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749  365.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 563820476 3.10.2018 Elektrická energia za október 2018 - hasičské zbrojnice, garáže Hurbanova ulica SPP, a. s. 35815256  205.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004649 3.10.2018 Vodné a stočné X. - XII: 2018 mestský úrad a mestská polícia PreVaK, s.r.o. 359115749  619.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2018004577 3.10.2018 Vodné a stočné - HZ Drgoňova Dolina VII.-IX.2018. PreVaK, s.r.o. 359115749  13.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 1811801849 4.10.2018 Dodávka stožiarov pre verejné osvetlenie Rotex Elektro s.r.o. 36322229  3,601.18 EUR 
Detail Faktúra došlá 247028710 4.10.2018 Office TV M + nájomné za HD set-top-box. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  54.69 EUR 
Nastavenia cookies