|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
0116125911 |
24.11.2016 |
Jedálne kupóny na mesiac december 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
4,145.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0216001823 |
24.11.2016 |
Darčekové kupóny na rok 2016 |
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
31396674 |
1,775.54 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160019 |
7.11.2016 |
Všeobecná služba dodávateľským spôsobom skladníkovi materiálu CO - 2. polrok 2016 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
340.00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
41160020 |
21.11.2016 |
Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčín - Trenč.Teplice - Nové Mesto nad Váhom za... |
AQUATUR a.s. |
36340456 |
5,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160542 (36700293) |
8.12.2016 |
Nájomné za 11/2016 - zariadenie Toshiba e-STUDIO 305 |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
36.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160549 (36700371) |
8.12.2016 |
Kópie za obdobie 112016 na zariadení Toshiba e-Studio 3520c, nájomné za 11/2016 - zariadenie... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
191.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
62/kult/2016 |
8.12.2016 |
Silvestrovský ohňostroj |
PRIVATEX PYRO s.r.o. |
31565433 |
451.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
63/kult/2016 |
8.12.2016 |
Výroba TV vysielania - december 2016 |
Stredná odborná škola |
00893188 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160551 (20160299) |
8.12.2016 |
Servisná podpora softvéru a hardvéru Kerio produktov za 11/2016 |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160550 (121113949) |
8.12.2016 |
Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.1.2017 do 31.1.2017 |
ICS Systems, s.r.o. |
36306452 |
35.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160555 (20160051) |
8.12.2016 |
Revízia bezpečnostného projektu |
SOMI Applications s.r.o. |
46972366 |
385.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160546 (160123) |
8.12.2016 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk na rok 2016 |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160548 (160122) |
8.12.2016 |
Úprava v modulu E-gov - Objednávky, úprava modulu FAQ - Otázky a odpovede |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160000133 |
9.12.2016 |
Stravné klienti 11/16- ZOS |
Z&J SK s.r.o. Ján Ďurina |
50040235 |
1,635.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9791150741 |
9.12.2016 |
Pevná linka - ZOS |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161401 |
9.12.2016 |
Služby technika PO a BOZP v Dennom centre seniorov |
PYROSLOVAKIA, s.r.o. |
44608101 |
24.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4116029157 |
12.12.2016 |
Telefónne hovory za november 2016 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
120.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016220095 |
12.12.2016 |
Zabezpečenie autobusového spojenia za november 2016 |
SAD Trenčín, prevádzkareň Nové Mesto nad Váhom |
36323977 |
64.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016204 |
12.12.2016 |
Hadica zásahová a savica DHZM Drgoňova Dolina |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
217.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
160325 |
24.11.2016 |
Termostatické ventily |
TTI-ENERGO, s.r.o. |
31441564 |
644.00 EUR |