|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
51160583 (163545) |
16.12.2016 |
MS Office 2016 - 6 ks |
COMTEC, s.r.o. |
36323951 |
2,099.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160587 (6) |
16.12.2016 |
Výroba, aktualizácia a odvysielanie informácií nekomerčného charakteru vo videotexte TV... |
PaedDr. Ivan Príkopa, Videoštúdio RIS |
17771200 |
720.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161167 |
19.12.2016 |
Úhrada informačnej tabule do sociálneho šatníka |
T-ŠTÚDIO spol. s r. o. |
34120866 |
27.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7293711 |
19.12.2016 |
predplatné Obecné noviny 2017 |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
67.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016212 |
20.12.2016 |
Menovky, funkčné označenie, nášivky - znak DHZM Stará Turá |
TOP FIRE Milan Fidrich |
44445148 |
285.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016122 |
20.12.2016 |
Zabezpečenie odborných činností na úseku CO, krízového riadenia |
Ing. Miloš Kment |
40 471 641 |
60.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016110734 |
20.12.2016 |
Elektrika za november 2016 - budova MsÚ |
SPP, a. s. |
35815256 |
377.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3016110738 |
20.12.2016 |
Elektrika na november 2016 - sobášna sieň |
SPP, a. s. |
35815256 |
104.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161180 |
20.12.2016 |
Tabule označenia Hasičskej zbrojnice DHZM Stará Turá |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
151.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
432016 |
20.12.2016 |
Práca a materiál na vozidle AVIA Furgon NM 909 AN |
Autodielňa-Vladimír Medňanský |
33445419 |
297.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160596 (8150783) |
20.12.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá (11.12.2016-10.03.2016) - služba Business internet 150 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. |
35971967 |
24.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016085 |
19.12.2016 |
prenájom priestorov a služby počas workshopu |
Penzión na Mlyne - Adrián Poláčik |
50072234 |
365.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
64/kult/2016 |
20.12.2016 |
Ošípaná na zabíjačku pre podujatie: Vianočný trh |
Poľnohospodárske družstvo Poriadie |
00203572 |
203.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160606 (160525) |
21.12.2016 |
Vydanie mandátneho certifikátu - p. zástupkyňa primátorky |
Disig, a.s. |
35975946 |
171.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160602 (16700566) |
21.12.2016 |
Pamäť do PC |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
144.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160601 (16700565) |
21.12.2016 |
Tlačiareň Canon MAXIFY MB5150, náplne |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
232.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016031 |
22.12.2016 |
Vstupenky na Fragile pre Denné centrum seniorov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
108.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016033 |
22.12.2016 |
Náklady na energie schôdzkovej činnosti Denného centra seniorov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20160031 |
12.12.2016 |
Nálepky |
TAMPO CENTRUM, s.r.o. |
36268283 |
1,962.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32016 |
19.12.2016 |
Stoličky a stoly do Denného centra seniorov |
PZ nábytok a doplnky s.r.o |
46183191 |
1,465.00 EUR |