|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
5378059215 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20161113 |
25.11.2016 |
Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke |
Robert Halenár-RIFA |
36961655 |
496.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059219 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
35.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1601645 |
1.12.2016 |
Vrecia na separovaný zber |
Alufix Slovakia s.r.o. |
31 593 135 |
2,705.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5378059212 |
12.12.2016 |
Mobilný telefón |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
1.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2016216 |
1.12.2016 |
Plachta PVC |
Classic spol.s.r.o. |
17642311 |
432.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3791207937 |
12.12.2016 |
Telefónne poplatky za november 2016 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
116.76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201670 |
12.12.2016 |
Výkon stavebného úradu za rok 2016 |
Obec Čachtice |
00311464 |
999.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160528/20167142 |
13.12.2016 |
Kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
1,061.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160575 (20160314) |
13.12.2016 |
Software a podpora Acronis Backup Advanced for PC (v11.5) – Renewal AAP ESD |
JKC, s.r.o. |
44310595 |
504.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160565 (46300524) |
13.12.2016 |
Licencie MS SQL Server 2016 Runtime (3 pouzivatelia) pre SOFTIP Human Resources |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
684.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160569 (411603058) |
13.12.2016 |
Internet MsÚ Stará Turá za 12/2016 - služba ADSL Rapid Plus |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
29.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160574 (16700464) |
13.12.2016 |
Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... |
TOP SERVIS IT, a.s. |
44387598 |
3,890.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4316072709 |
13.12.2016 |
Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 1/2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
46303502 |
14.82 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FV1600448 |
13.12.2016 |
Dodávka tepla za 11/2016 v Dennom centre seniorov |
TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá |
36704482 |
356.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51160581 (160300) |
14.12.2016 |
Vyčistenie, servis tlačiarne HP LaserJet P4014 dn |
Lumasol s.r.o. |
47605596 |
45.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
15.12.2016 |
Vypracovanie PD dočasnej výsadby, vnútrobloku a digitalizácia plôch verejnej zelene mesta... |
ZAAR Trnava s.r.o. |
45 323 747 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
592016 |
15.12.2016 |
Kominárske práce |
Marek Pleško - kominár |
43774318 |
91.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000983810 |
15.12.2016 |
Poštové služby za november 2016. |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
733.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
9000980671 |
15.12.2016 |
Spracovanie PPP U november 2016 |
Slovenská pošta,a.s., |
36631124 |
3.04 EUR |