Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 5378059215 12.12.2016 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20161113 25.11.2016 Dodávka krytu na studňu pri ZUŠke Robert Halenár-RIFA 36961655  496.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 5378059219 12.12.2016 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  35.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 1601645 1.12.2016 Vrecia na separovaný zber Alufix Slovakia s.r.o. 31 593 135  2,705.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 5378059212 12.12.2016 Mobilný telefón Orange Slovensko a.s. 35697270  1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2016216 1.12.2016 Plachta PVC Classic spol.s.r.o. 17642311  432.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 3791207937 12.12.2016 Telefónne poplatky za november 2016 Slovak Telekom a.s. 35763469  116.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 201670 12.12.2016 Výkon stavebného úradu za rok 2016 Obec Čachtice 00311464  999.90 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160528/20167142 13.12.2016 Kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542  1,061.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160575 (20160314) 13.12.2016 Software a podpora Acronis Backup Advanced for PC (v11.5) – Renewal AAP ESD JKC, s.r.o. 44310595  504.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160565 (46300524) 13.12.2016 Licencie MS SQL Server 2016 Runtime (3 pouzivatelia) pre SOFTIP Human Resources SOFTIP, a.s. 36785512  684.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160569 (411603058) 13.12.2016 Internet MsÚ Stará Turá za 12/2016 - služba ADSL Rapid Plus BENESTRA, s.r.o. 46303502  29.28 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160574 (16700464) 13.12.2016 Výpočtová technika - PC HP, USB kľúče,... TOP SERVIS IT, a.s. 44387598  3,890.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 4316072709 13.12.2016 Úhrada internetu v Dennom centre seniorov za 1/2017 BENESTRA, s.r.o. 46303502  14.82 EUR 
Detail Faktúra došlá FV1600448 13.12.2016 Dodávka tepla za 11/2016 v Dennom centre seniorov TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  356.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 51160581 (160300) 14.12.2016 Vyčistenie, servis tlačiarne HP LaserJet P4014 dn Lumasol s.r.o. 47605596  45.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2016 15.12.2016 Vypracovanie PD dočasnej výsadby, vnútrobloku a digitalizácia plôch verejnej zelene mesta... ZAAR Trnava s.r.o. 45 323 747  3,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 592016 15.12.2016 Kominárske práce Marek Pleško - kominár 43774318  91.64 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000983810 15.12.2016 Poštové služby za november 2016. Slovenská pošta,a.s., 36631124  733.35 EUR 
Detail Faktúra došlá 9000980671 15.12.2016 Spracovanie PPP U november 2016 Slovenská pošta,a.s., 36631124  3.04 EUR 
Nastavenia cookies