|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2130225 |
19.12.2013 |
Vykurovacie teleso |
ELTERM s.r.o. |
00686085 |
3,301.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013033 |
19.12.2013 |
Kalendáre na separovaný zber |
Branislav Moňok |
41038321 |
184.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1013006360 |
19.12.2013 |
PES páska |
EKOBAL, s.r.o. |
36015776 |
881.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02613 |
19.12.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02713 |
19.12.2013 |
Geodetické práce |
Ing. Miriam Bunčiaková |
43600913 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20131175 |
20.12.2013 |
Tlač nálepiek |
T štúdio s.r.o. |
34120866 |
173.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1224613 |
20.12.2013 |
PE vrecia |
MAT - obaly s.r.o. |
36315303 |
756.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013000027 |
20.12.2013 |
Kontajnery na separovaný zber |
Komunálna technika s.r.o. |
35935545 |
3,145.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
51130524/20133623 |
20.12.2013 |
kancelárske potreby |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
191.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013035 |
23.12.2013 |
Vstupenky na vianočný program "Čaro Vianoc" pre Kluby dôchodcov |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
434.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013036 |
23.12.2013 |
Náklady na kúrenie za r. 2013 pre Klub dôchodcov Papraď |
Dom kultúry Javorina |
36130125 |
100.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/93 |
23.12.2013 |
Vyhotovenie lekárskych nálezov na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013/92 |
23.12.2013 |
Vypracovanie lekárskych posudkov o odkázanosti na soc. službu |
ESAMED s.r..o., MUDr. Eva Sadloňová |
44350741 |
80.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1312100 |
27.12.2013 |
Rozšírenie systému IIS MIS-EIS o export do CSV pre RIS SAM, modul Konsolidovaná závierka |
A.V.I.S. - International Sowtware Distribution & S |
31359159 |
1,512.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02013157 |
27.12.2013 |
Kontrola el. zabezpečovacieho systému v budove MsÚ Stará Turá |
ESS Zabezpečovacie systémy, Ing. Čičala |
30873002 |
250.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
130108 |
27.12.2013 |
Ročná podpora webovej prezentácie www.staratura.sk + úprava na responzívny dizajn, modul Psy |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
348.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2013071 |
7.1.2014 |
Doprava na Veľkú Javorinu na Silvestra |
JK BUS s. r. o. |
46423397 |
240.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
001 |
7.1.2014 |
Silvestrovský ohňostroj |
PyroPlus |
|
500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
811342014 |
7.1.2014 |
predplatné publikác ie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" |
AJFA+AVIS, S.R.O. |
31602436 |
49.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
522368609 |
7.1.2014 |
orange- -ZOS |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
14.05 EUR |